索引号 | 53040020251586226 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2025-02-18 |
玉溪市人民政府外事办公室2025年度预算公开
监督索引号53040000443800000
玉溪市人民政府外事办公室
2025年度预算公开目录
第一部份 玉溪市人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市人民政府外事办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市人民政府外事办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.统筹、规划、协调全市外事工作,贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定;根据授权,协调全市的外事活动,督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况;归口管理全市外事、协调全市重大外事工作。
2.围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究,为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议;加强区域间联络协调,推动经贸合作,为全市的经济建设和社会发展服务。
3.负责组织或配合接待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动;负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作;协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接待工作,做好相关涉外人员的报备工作。
4.负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜,统筹安排和管理我市各县区、市直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动;负责接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆人员。
5.接待和管理来玉采访的外国记者;指导全市各县区、市直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。
6.负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜;做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作;做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。
7.统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内有关手续;协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育;了解掌握出访活动和出访成果。
8.负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项;协调、指导各县区、市直各部门和单位邀请外国非官方人员来我市进行非公务活动工作;办理同意外国人来华签证邀请业务。
9.负责我市与外国建立友好城市关系的工作,管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好报批手续,开展对外交流与合作;指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作;对本市行业、协会、商会等开展民间对外交往活动进行管理。
10.配合有关部门开展对外宣传;协同有关部门编辑发行我市对外宣传品,做好对外参观单位的联系协调工作;做好玉溪网英文版管理。
11.配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员;配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作;配合做好玉溪市处置涉外突发案(事)件的协调工作。
12.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜;办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。
13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。
14.有关职责分工。
有关对外援助工作职责分工。中共玉溪市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项;中共玉溪市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调;玉溪市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。
(二)机构设置情况
玉溪市人民政府外事办公室下设3个内设机构,包括:综合科、出国来华科、国际交流科。中共玉溪市委外事工作委员会办公室设在玉溪市人民政府外事办公室,接受中共玉溪市委外事工作委员会的领导,设市委外办秘书科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年市外办将以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导,贯彻落实中央、省委、市委外事工作会议精神,突出做好党管外事、周边外事、经济外事、民间外交4个方面重点工作:
1.以机制为保障夯实党管外事。全面加强党对地方外事工作的集中统一领导,深化党委、人大、政府、政协、人民团体协同联动、同向发力的大外事工作格局;
2.以人脉为关键开展周边外事。主动服务融入国家总体外交大局和全省对外工作部署,以玉溪实践服务构建周边命运共同体;
3.以利益为纽带加强经济外事。整合外事资源力量服务开放型经济建设,拉紧利益纽带,促进互利合作;
4.以人文为重点推进民间外交。坚持把民间外交作为对外工作的重要抓手和阵地,推动开展多渠道、多方位交流。
二、预算单位基本情况
玉溪市人民政府外事办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制12人,其中:行政编制11人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。实有人数大于编制人数原因为:2019至2020年玉溪市人民政府外事办公室接收军转安置人员2人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,336,095.65元,其中:一般公共预算4,155,816.43元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入180,000.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入279.22元。
2025年部门财务收入4,336,095.65元,与上年同口径收入4,027,272.45元相比增加308,823.20,增长7.67%。基本支出增减变化主要原因如下:1. 2024年上级补助收入90,000.00元结转到2025年开展外事工作,该项目资金预计产生利息收入200.00元,较上年同比增加90,200.00元,增长100.00%;2. 因压减经费要求,工作业务经费预算101,000.00元较上年预算110,000.00元减少9,000.00元,下降8.18%;3.因人员职级调整,本年工资福利支出2,973,987.57元较上年工资福利支出3,020,527.49元减少46,539.92元,下降1.54%;4.工会经费因标准调低,预算金额31,383.36元较2024年预算37,464.96元减少6,081.60元,下降16.23%;5.因人员职级调整,2025年交通补贴及租车费预算金额161,040.00元较2024年预算166,980.00元减少5,940.00元,下降3.56%;6.因新增退休人员1人,2025年退休人员生活补助及公用经费预算支出222,600.00元,较上年预算支出190,800.00元增加31,800.00元,增长16.67%;7.编外长聘人员标准调高,2025年预算金额144,000.00元较上年预算136,800.00元增加7,200.00元,增长5.26%;8.上年结转结余基本支出额度90,079.22元本年列入收入统计,上年无此项数据统计,同比较上年增加90,079.22元,增长100.00%。
项目支出增加的主要原因:玉溪市人民政府外事办公室2025年项目预算共计307,105.50元,较上年项目预算150,000.00元增加157,105.50元,增长104.74%。增减变化主要原因为:1.结合全省及我市外事工作计划,2025年较上年增加了4个预算项目:玉溪市周边国家青年企业家玉溪行项目经费65,000.00元、采购因公护照及通行证二合一生物特征采集设备项目经费35,000.00元、玉溪网英文版更新维护项目经费20,000.00元、玉溪市外事参观点建设项目经费50,000.00元。较上年减少了2个项目预算:国际青少年交流活动经费100,000.00元、玉溪市“鲁班工坊”国际职业教育合作项目经费50,000.00元;2.上年结转结余项目2个:外事接待专项经费37,105.50元、教育领域交流合作经费100,000.00元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4,155,816.43元,其中:本年收入4,018,710.93元,上年结转收入137,105.50元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,018,710.93元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。
2025年部门财政拨款收入预算4,155,816.43元,与上年同口径收入4,027,272.45元相比增加128,543.98元,增长3.19%。增减变化原因如下:1.因压减经费要求,工作业务经费101,000.00元较上年预算110,000.00元减少9,000.00元,下降8.18%;2.因人员职级调整,本年工资福利支出2,973,987.57元较上年工资福利支出3,020,527.49元减少46,539.92元,下降1.54%;3.工会经费因标准调低,预算金额31,383.36元较2024年预算37,464.96元减少6,081.60元,下降16.23%;4.因人员职级调整,2025年交通补贴及租车费预算金额161,040.00元较2024年预算166,980.00元减少5,940.00元,下降3.56%;5.因新增退休人员1人,2025年退休人员生活补助及公用经费预算支出222,600.00元,较上年预算支出190,800.00元增加31,800.00元,增长16.67%;6.编外长聘人员标准调高,预算金额144,000.00元较上年预算136,800.00元增加7,200.00元,增长5.26%;7. 结合全省及我市外事工作计划,2025年新增4个项目预算支出170,000.00元,较上年2个项目预算支出150,000.00元增加20,000.00元,增长13.33%;8. 增加上年结转结余项目2个:外事接待专项经费37,105.50元、教育领域交流合作经费100,000.00元,项目经费共计137,105.50元,较上年预算增加137,105.50元,增长100.00%。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,336,095.65元。财政拨款安排支出4,155,816.43元,其中,基本支出3,848,710.93元,与上年支出3,877,272.45元对比减少28,561.52元,下降0.74%;项目支出307,105.50元,与上年支出150,000.00元对比增加157,105.50元,增长104.74%。
增减变化的主要原因如下:
1.基本支出:(1)工作业务经费预算较上年减少9000.00元;(2)因人员职级调整,本年较上年工资福利支出减少46,539.92元;(3)工会经费因标准调低,较上年预算减少6,081.60元;(4)因人员职级调整,2025年交通补贴及租车费预算金额较上年减少5,940.00元;(5)因新增退休人员1人,2025年退休人员生活补助及公用经费较上年预算增加31,800.00元;(6)编外长聘人员标准调高,预算金额较上年预算增加7,200.00元。
2.项目支出:项目支出307,105.50元,与上年支出150,000.00元对比增加157,105.50元,增长104.74%。增加4个项目为:玉溪市周边国家青年企业家玉溪行项目经费65,000.00元、采购因公护照及通行证二合一生物特征采集设备项目经费35,000.00元、玉溪网英文版更新维护项目经费20,000.00元、玉溪市外事参观点建设项目经费50,000.00元;结转上年2个项目为:外事接待专项经费37,105.50元、教育领域交流合作经费100,000.00元;2024年两个项目共计150,000.00元预算支出,本年不再预算财政拨款支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出3,059,414.93元。其中:“2010301”行政运行2,815,414.93元,主要用于支付机关工资奖金津补贴及机关日常外事工作经费基本支出2,608,309.43元、支付2025年4个对外友好交流合作项目支出170,000.00元、支付上年结转结余项目支出37,105.50元;“2010399” 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出100,000.00元,主要用于支付上年结转结余项目支出100,000.00元;“2019999”其他一般公共服务支出144,000.00元,主要用于支付编外人员工资及社保费用。
2.社会保障和就业支出532,106.08元。其中:“2080501”行政单位离退休222,600.00元,主要用于:发放归口管理的行政单位离退休人员生活补助218,400.00元、支付退休人员公用经费4,200.00元;“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出309,506.08元,主要用于支付在职人员养老保险缴费。
3.卫生健康支出281,395.42元,其中:“2101101”行政单位医疗160,556.28元,主要用于支付单位基本医疗保险;“2101103”公务员医疗补助105,684.05元,主要用于支付单位公务员医疗补助;“2101199”支付其他行政事业单位医疗支出15,155.09元,主要用于支付工伤保险7,931.09元、大病保险7,224.00元。
4.住房保障支出282,900.00元,其中:“2210201”住房公积金267,684.00元,主要用于支付人员住房公积金;“2210203”购房补贴15,216.00元,主要用于按月发放人员住房补贴。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类说明(其中:基本支出3,848,710.93元,项目支出307,105.50元),主要用于保障玉溪市人民政府外事办公室机关正常运转的日常支出。
1.工资福利支出3,117,987.57元,其中:基本支出3,117,987.57元,占基本支出总额的81.02%。包括:(1)工资性支出2,258,705.00元其中:基本工资670,620.00元、津贴补贴883,332.00元、住房补贴15,216.00元、奖金545,537.00元、编外人员工资福利支出144,000.00元;(2)社会保障缴费591,598.57元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费309,506.08元、行政单位医疗保险缴费160,556.28元、公务员医疗补助缴费105,684.05元、大病保险7,224.00元、工伤保险7,931.09元、失业保险697.07元;(3)公积金支出267,684.00元。
2.商品和服务支出510,123.36元,其中:基本支出510,123.36元,占基本支出总额的13.25%。
包括按预算定额标准计算的办公费、差旅费、接待费等日常公用经费支出409,123.36元、工作业务经费支出101,000.00元。其中:办公费61,081.00元(日常办公用品及办公耗材开支及书报杂志订阅费支出)、水电费15,000.00元、邮电费10,000.00元(电信话费及邮寄费)、差旅费49,000.00元、公务接待费30,000.00(国内公务接待及外事接待费用)、委托业务费29,100.00元(对外友好交流经费及意识形态工作经费等费用19,100.00元、法律顾问费10,000.00元)、工会经费31,383.36元、福利费14,000.00元、公务用车运行维护费26,000.00元、其他交通费用161,040.00元(交通补贴146,400.00元及租车费用14,640.00元)、其他商品和服务支出66,000.00元(残疾人就业保障金33,000.00元、离退休人员公用经费4,200.00元、会员费1,800.00元、应休未休补助25,000.00元、乡村振兴工作经费补助2,000.00元)、印刷费6,000.00元、手续费400.00元、税金500.00元、党报党刊费用10,619.00元。
3.对个人和家庭的补助218,400.00元,其中:基本支出218,400.00元,占基本支出总额的5.67%。包括:离退休人员费用218,400.00元(离退休人员生活补助218,400.00元)。
4.资本性支出2,200.00元,其中:基本支出2200.00元,占基本支出总额的0.06%,主要用于购买办公家具及饮水设备开支。
(三)本级财力安排列支本级项目情况
玉溪市人民政府外事办公室2025年本级财力安排列支本级项目共6个,项目支出金额307,105.50元,占项目支出总额的100.00%。其中:玉溪市周边国家青年企业家玉溪行项目经费65,000.00元(委托业务费65,000.00元)、采购因公护照及通行证二合一生物特征采集设备项目经费35,000.00元(资本性支出35,000.00元)、玉溪网英文版更新维护项目经费20,000.00元(委托业务费20,000.00元)、玉溪市外事参观点建设项目经费50,000.00元(委托业务费50,000.00元)、外事接待专项经费37,105.50元(会议费37,105.50元)、教育领域交流合作经费100,000.00元(委托业务费100,000.00元)。
五、市对下专项转移支付情况
玉溪市人民政府外事办公室无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算总额41,380.00元,其中:政府采购货物预算5,200.00元、政府采购服务预算36,180.00元、政府采购工程预算0.00元。
政府采购预算41,380.00元与上年同口径预算36,651.00元相比增加4,729.00元,增长12.90%。主要原因是:1.公务用车加油服务预算8,000.00元较上年预算5,000.00元增加3,000.00元、公车保险及保养服务预算7,200.00元较上年预算6,000.00元增加1,200.00元,合计增加4,200.00元,增长20.00%;2.2025年资本性支出预算2,200.00元,较上年采购预算2,500.00元减少300.00元,下降12.00%;3.印刷服务预算支出6,000.00元较上年预算5,171.00元增加829.00元,增长16.03%。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市人民政府外事办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000.00元,较上年预算总额56,000.00元无增减变化。其中:公务接费预算30,000.00元,公务用车运行维护费预算26,000.00元,因公出国(境)经费0.00元。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
玉溪市人民政府外事办公室2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:根据玉财行〔2017〕1号文件精神,自2017年起我市因公出国(境)经费由市财政统一编制预算,玉溪市人民政府外事办公室2025年因公出国(境)经费预算为0.00元。
(二)公务接待费
玉溪市人民政府外事办公室2025年公务接待费预算为30,000.00元(用于日常国内公务接待及外事接待开支),较上年预算30,000.00元相比无增减变化,2025年预计国内公务接待批次为10次,预计接待300人次。
增减变化原因:结合分析近三年接待费用情况,玉溪市人民政府外事办公室2025年接待费用预算继续保持30,000.00元,在公务接待工作中,根据市政府出台八项规定和公务接待管理办法,严格执行公务接待标准。
(三)公务用车购置及运行维护费
玉溪市人民政府外事办公室2025年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元,较上年预算26,000.00元无增减变化。其中:公务用车购置费0.00元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费26,000.00元(定额标准13,100.00元及工作业务经费补充12,900.00元,主要用于公务用车燃料费、维修费、停车费、过路过桥费、保险费等支出),较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因:公车改革后玉溪市人民政府外事办公室仅保留一辆公务用车,近三年来公务用车运行维护费相对固定。2024年市财政调高公车运行维护费预算上限标准至26,000.00元,结合2024年公车运行维护费支出情况,2025公车运行维护费预算支出情况较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
玉溪市人民政府外事办公室2025年实行绩效目标管理项目6个,涉及一般公共预算当年拨款307,105.50元。2025年与2024年预算相比数量增加了6个,项目金额增加157,105.50元。增减的主要原因为:1.2024年预算项目本年不再预算市本级财政拨款实施;2.2025年结合全省及我市外事工作计划,新增了4个对外友好交流项目,其中: 玉溪市周边国家青年企业家玉溪行项目经费65,000.00元、采购因公护照及通行证二合一生物特征采集设备项目经费35,000.00元、玉溪网英文版更新维护项目经费20,000.00元、玉溪市外事参观点建设项目经费50,000.00元;
3. 上年结转结余2个项目为:外事接待专项经费37,105.50元、教育领域交流合作经费100,000.00元。
(一)玉溪市周边国家青年企业家玉溪行项目绩效目标
积极壮大玉溪民间外交工作主体力量,推动更多社会力量与我相向而行,服务国家总体外交和周边命运共同体建设;围绕玉溪产业发展、经贸往来为玉溪相关企业牵线搭桥,积极服务企业走出去开拓东南亚市场。增进周边国家青年企业家对玉溪的感知度,着力讲好中国故事,传播玉溪声音。
(二)采购因公护照及通行证二合一生物特征采集设备项目绩效目标
按照省外办的工作要求完成新版因公电子护照升级改版及因公通行证电子化相关工作,解决市外办生物特征采集设备老旧、故障多的问题,一体化设备可以满足上门开展因公临时出国(境)生物特征采集工作,提高工作效率和提升便利性。
(三)玉溪网英文版更新维护项目绩效目标
开展玉溪网.英文网更新维护,持续提升玉溪网英文版外宣功能,助力玉溪国际传播能力建设。进一步发挥玉溪网.英文网外宣功能,向国际各界全面展示玉溪市人文历史、发展状况、社会民生、投资环境、旅游资源等情况,提升玉溪对外知名度、美誉度和影响力。
(四)玉溪市外事参观点建设项目绩效目标
在各县(市、区)上报的基础上,从不同侧面精心筛选了一批体现我市经济社会发展成就、优秀历史文化和美丽生态环境的点址作为外事参观点。2021年首批3个点挂牌以来,已陆续挂牌了8个外事参观点。通过项目实施规范玉溪市外事参观点的建设,更好的展示玉溪的对外开放整体形象,同时极大的调动外事参观点的积极性,更好的服务玉溪国际传播力建设。
(五)外事接待项目绩效目标
充分发挥领馆资源服务地方经济建设和对外开放,加强玉溪与外国驻昆领馆间的交流交往,促进玉溪与南亚东南亚国家之间的合作,借助中老铁路开通契机,讲好玉溪故事,传播玉溪声音,更好的服务全市“一极两区”建设。
(六)教育领域交流合作经费项目绩效目标
提升和扩大玉溪在老挝的知名度和影响力,延伸辐射越南、柬埔寨等东南亚国家,促进玉溪与东南亚相关国家的民心相通,推动更多社会力量与我相向而行,服务国家总体外交和周边命运共同体建设。通过民间交流交往,增进玉溪与东南亚国家的友好互信,服务玉溪在外企业经营投资,有利于促进企业依法维护自身合法权益,服务玉溪市经济社会发展。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府性基金预算】
指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【转移支付】
是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市人民政府外事办公室2025年机关运行经费安排512,323.36元(公用经费411,323.36元、工作业务经费101,000.00元),其中:商品和服务支出510,123.36元、资本性支出2,200.00元,费用安排使用情况如下:
1.商品和服务支出510,123.36元(公用经费409,123.36元,工作业务经费101,000.00元),占机关运行经费的99.57%。其中:办公费61,081.00元(日常办公用品及办公耗材开支及书报杂志订阅费支出)、水电费15,000.00元、邮电费10,000.00元(电信话费及邮寄费)、差旅费49,000.00元、公务接待费30,000.00(国内公务接待及外事接待费用)、委托业务费29,100.00元(对外友好交流经费及意识形态工作经费等费用19,100.00元、法律顾问费10,000.00元)、工会经费31,383.36元、福利费14,000.00元、公务用车运行维护费26,000.00元、其他交通费用161,040.00元(交通补贴146,400.00元及租车费用14,640.00元)、其他商品和服务支出66,000.00元(残疾人就业保障金33,000.00元、离退休人员公用经费4,200.00元、会员费1,800.00元、应休未休补助25,000.00元、乡村振兴工作经费补助2,000.00元)、印刷费6,000.00元、手续费400.00元、税金500.00元、党报党刊费用10,619.00元。
2.资本性支出2,200.00元,占机关运行经费的0.43%。其中固定资产采购2,200.00元,主要用于办公家具及饮水设备的购置。
增减变化情况:2025年机关运行经费预算金额共计512,323.36元,较上年预算金额501,970.21元增加10,353.15元,增长2.06%。其中:商品和服务支出本年预算数510,123.36元,较上年499,470.21元增加10,653.15元,增长2.13%;资本性支出本年预算数2,200.00元,较上年预算2,500.00元减少300.00元,下降12.00%。
2025年机关运行经费增减变化的原因主要为:1.上年公用经费中列支的残疾人就业保障金30,774.75元纳入人员经费统计,本年预算因科目调整重新列入公用经费较上年增加30,774.75元;2.人员职级调整的原因,交通补助及租车费较上年减少5,940.00元;3.工作业务经费压减后,本年预算金额较上年减少9,000.00元;4.退休人员增加一人,本年较上年增加退休人员公用经费600.00元;5. 工会经费因标准调低,本年预算金额较上年减少6,081.60元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,玉溪市人民政府外事办公室资产总额314,505.97元,其中:流动资产92,832.77元,固定资产219,973.66元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,699.54元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加22,605.11元,其中固定资产减少64,623.21元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此次公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数。
监督索引号53040000443800111
玉溪市人民政府外事办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx
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