索引号 | 53040020251586514 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市司法局 | 公开日期 | 2025-02-19 |
玉溪仲裁委员会秘书处2025年部门预算公开说明
玉溪仲裁委员会秘书处2025年预算公开目录
第一部分 玉溪仲裁委员会秘书处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪仲裁委员会秘书处2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪仲裁委员会秘书处2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
玉溪仲裁委员会秘书处承担玉溪仲裁委员会日常事务性工作,主要办理民商事财产争议仲裁案件的立案审查、文书送达、组成仲裁庭、负责庭审记录、文书校对、核阅及监督仲裁活动等职能,另还负责联系协调与仲裁相关部门的工作及仲裁调研宣传工作等。
(二)机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。
(三)重点工作概述
1.强化政治引领,加强政治建设。一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及重要讲话的指示批示精神,做到理论学习与业务工作融合,做好社会主义法治的忠实捍卫者。二是压实仲裁机构负责人“一岗双责”,扎实开展党纪学习教育,立足仲裁工作风险点,积极参加党课,观看警示教育片,参观警示教育基地,营造仲裁办案公平公正的良好环境。
2.加强自身建设,推进服务能力建设。一是抓好办公场所文化建设。为提升政治、思想、组织、纪律、作风、文明建设水平,全面展示玉溪仲裁发展新文化、新理念、新思路,开展了玉溪仲裁文化走廊建设工作,在办公区走廊展示了学习党的二十大精神、仲裁文化、工作作风等仲裁风貌。重点突出玉溪仲裁委员会形象标识,将多年来玉溪仲裁在工作中形成的理念和文化提炼为“一心向党,一心为公,一心一专,一心为民,一身正气”的“五个一”精神。同时对仲裁庭内外标识进行了建设和优化,努力营造团结向上、干事创业、锐意进取的工作氛围。二是抢抓机遇,积极参与构建国际物流纠纷解纷多元机制,畅通中老跨境贸易“软通道”。把服务民商事纠纷多元化解、服务当地营商环境的举措以及为玉溪经济社会高质量发展提供有力法律服务保障等方面的工作多次向市委、市政府领导汇报,为玉溪仲裁融入国家“一带一路”倡议,外引内联主动搭建国际仲裁交流平台,促进本地国际化人才培养,吸引人才落地和停留,提升知名度和影响度走出关键一步。
3.加强协作,诉仲衔接,服务重点领域。针对法院案件多,压力大,而一些领域需要快速确定款项、取得有效法律文书促进争议解决的实际,玉溪仲裁委与玉溪市中级人民法院、玉溪市司法局联合印发了《关于进一步加强诉讼与仲裁工作衔接的意见》。一是明确努力将更多民商事纠纷引导到仲裁途径解决的指导思想;加大法院对仲裁委的支持力度,依法监督仲裁工作的工作目标。成立市中级人民法院和仲裁委分管领导为组长,法院立案庭、执行局、民二庭和仲裁委秘书处负责人为成员的工作衔接协调小组,负责工作。二是规范仲裁保全和执行协助配合机制。规定仲裁保全案件与法院诉讼保全一同列入法院考核范围;将仲裁保全、执行与诉讼保全、执行原则上同等对待;共同建立法院与仲裁机构仲裁保全联系人名单;仲裁裁决或仲裁调解案件的执行由市中级人民法院执行局制定专人负责,仲裁案件的执行列入法院考核范围。三是完善司法审查机制。仲裁案件审查限于当事人申请事项,不主动扩大审查范围。四是建立诉讼分流和仲裁调解机制。法院鼓励建设工程纠纷选择仲裁方式解决争议(案件类型分流试点)。
4.抓好仲裁秘书业务培训。通过在线学习方式组织开展面向仲裁工作管理人员和仲裁秘书的业务培训工作。进一步加强仲裁秘书的政治品德、职业操守、廉政教育及业务能力培训,提高其服务仲裁庭和当事人的能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制3人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制3人。在职实有5人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助5人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,017,017.01元,其中:一般公共预算1,017,017.01元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加217,776.05元,同比增加27.25%,主要原因分析:2025年增加在编人员1人,相比较于2024年社会保障和就业支出增加21,836.16元,卫生健康支出增加12,019.44元,住房保障支出增加16,236元,公共安全支出增加167,684.45元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,017,017.01元,其中:本年收入1,017,017.01元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,017,017.01元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加217,776.05元,同比增加27.25%,主要原因分析:2025年增加在编人员1人,相比较于2024年社会保障和就业支出增加21,836.16元,卫生健康支出增加12,019.44元,住房保障支出增加16,236元,公共安全支出增加167,684.45元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,017,017.01元。财政拨款安排支出1,017,017.01元,其中:基本支出1,017,017.01元,增加217,776.05元,同比增加27.25%,主要原因分析:2025年增加在编人员1人,相比较于2024年社会保障和就业支出增加21,836.16元,卫生健康支出增加12,019.44元,住房保障支出增加16,236元,公共安全支出增加167,684.45元;项目支出0.00元,与上年对比无增减,主要原因分析:2024年没有项目预算安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:1、2040607公共法律服务支出434,314.00元,含人员经费、日常公用经费支出。人员经费119,760.00元用于秘书处2025年编外人员工资福利支出,日常公用经费314,554.00元用于保障秘书处正常工作运转的所需的仲裁员报酬费、房屋租赁费、水电费支出等;2、2040650事业运行支出452,382.51元,含人员经费、日常公用经支出。人员经费366,228.00元用于秘书处2025年在编人员工资福利支出,日常公用经费86,154.51元用于保障秘书处正常工作运转;3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36,518.40元,用于秘书处2025年在编人员养老保险缴费;4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出22,118.40元,用于秘书处2025年在编人员职业年金缴费;5、2101102事业单位医疗支出18,943.92元,用于秘书处2025年在编人员医疗保险缴费;6、2101103公务员医疗补助11,412.00元,用于秘书处2025年在编人员公务员医疗保险补助缴费;7、2101199其他行政事业单位医疗支出1,967.78元,用于秘书处2025年在编人员大病医疗保险缴费;8、2210201住房公积金支出39,360.00元,用于秘书处2025年在编人员住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪仲裁委员会秘书处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
玉溪仲裁委员会秘书处2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:与上年对比无变化。
(二)公务接待费
玉溪仲裁委员会秘书处2025年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因:与上年对比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
玉溪仲裁委员会秘书处2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、消费税、资源税、城市维护建设税等,非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪仲裁委员会秘书处2025年机关运行经费安排31,500.00元,与上年对比增加10,440.00元,变化原因是新增一名在编人员,人均公用经费增加10,440.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,玉溪仲裁委员会秘书处资产总额206,071.40元,其中,流动资产198,333.88元,固定资产7,737.52元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加45,252.58元,其中固定资产减少6,412.58元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数。
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