索引号 | 53040020251623448 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市政务服务管理局 | 公开日期 | 2025-09-18 |
玉溪市政务服务管理局2024年度部门决算
监督索引号53040000443501000
玉溪市政务服务管理局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责政府自身建设和政务服务中心日常工作。
(二)负责政府政务公开和政务信息发布,提供政务信息查询服务等工作。
(三)负责制定行政审批、政务服务、政务公开、政务信息查询、公共资源交易等行政投诉规则和办法,并监督执行。
(四)负责经市政府同意由政府部门设立的服务中心、办事大厅业务指导;指导县区政务服务管理局工作。
(五)办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报各级行政主管机关审批、核发的各项批准文件、证、照。
(六)受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及各种证、照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。做好其他与人民群众的生产、生活相关的服务工作。
(七)负责对“窗口”部门联办事项进行组织协调和督办。
(八)承担市委、市政府交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、政务管理科、行政审批制度改革科、信息技术科、公共资源交易管理科。
所属单位3个,分别是:
1.行政单位--玉溪市政务服务管理局(本级)。
2.事业单位--玉溪市公共资源交易中心。
3.事业单位--玉溪市投资项目审批服务中心。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:
1.行政单位--玉溪市政务服务管理局(本级)。
2.事业单位--玉溪市公共资源交易中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属事业单位玉溪市投资项目审批服务中心核算并入玉溪市政务服务管理局(本级)核算。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的:公务员15人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员28人,机关和事业工人7人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员50人。包括财政拨款开支经费的人员50人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人(离休0人,退休89人)。年末遗属1人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)行政审批制度改革再深化
一是行政许可事项清单管理制度化。落实部门权责清单动态调整和长效管理机制,按照分级编制原则统筹编制公布全市31家市级部门行政许可事项实施规范。二是乡镇(街道)赋权和开发区赋权有序推进。加强工作统筹,建立月调度机制,开展乡镇(街道)权责清单履行情况摸底评估并完成动态调整,共收回乡镇(街道)赋权事项55项,新赋权事项338项,实现“一乡镇(街道)一清单”。与玉溪高新区和7个省级产业园区签订赋权委托协议,组织编制并公布权责清单,共办理开发区赋权事项51件。三是优化营商环境重点任务有效落实。深入推进优化营商环境“暖心行动”,印发2024年政务服务系统任务清单,分解8项工作任务,工作进展每月调度。做好涉企政策“回头看”,组织有关部门对市县两级实施的涉企政策梳理优化,共编制涉企政策操作规程12份,对应政策16项。四是建立分片联系督导政务服务工作机制。整合政务服务体验官制度和“放管服”调研督查,持续开展联系服务企业工作,常态化推进“办不成事”反映窗口、政务服务“双评价”制度和“局长走流程”工作,及时协调解决企业困难和问题。五是民生诉求职责清单编制有序开展。组织市级部门全面梳理各类民生诉求职责清单,共梳理49个部门362项目录、869条事项清单、1375条实施清单。
(二)政务服务质效再提升
一是政务服务标准化不断深入。推动政务服务事项标准化、事项实施清单标准化,政务服务事项动态调整,线上线下同源发布、同步更新、联动管理;推动市县乡村四级综合性政务服务大厅标准化建设,75个乡镇(街道)、717个村(社区)全部建成标准化便民服务中心(站)。二是政务服务规范化持续推进。市县两级政务服务中心全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式,事项“应进必进”,市级68项政务服务事项负面清单在16个州市中负面清单最少;制定市县乡三级政务服务场所工作人员行为规范。三是政务服务便利化日益突显。持续推进政务服务“微改革”“微创新”,74个关联事项“打包办”,高频事项“提速办”,更多事项“简便办”,打造15分钟政务服务圈,实现政务服务“就近办”。市县两级政务服务中心“24小时自助服务区”整合公安、医保、税务、供电、燃气等部门自助终端,提供“不打烊”服务。部分高频事项实现不见面审批和“秒批秒办”,用电报装、用水用气报装、用网报装等事项办理时限优于服务承诺时限。进一步“减证便民”,积极推行“免申即办”,预计全市全年共完成证明事项告知承诺办件6万件,容缺受理办件6000件。四是推进政务服务扩面增值。将“高效办成一件事”改革纳入重点工作,科学设置“高效办成一件事”综合服务窗口及专业服务窗口,依托全省政务服务平台及时完成事项认领、大厅入驻和流程配置等工作,建立周调度机制,26个主题事项基本实现“一站式”办理,预计全年共办件6.3万件。
(三)电子政务应用再扩大
一是全省政务服务平台应用更深入。完成市级自建平台与全省政务服务平台对接,完成本地“好差评”系统改造并接入全省政务服务平台,办件数据和“好差评”数据全量、实时向省平台汇聚,实现“一网通办”。预计2024年全年办件4.8万件,政务服务事项网上可办率100%,全程网办率99%以上,零跑动比率98%以上。二是电子证照应用范围扩大。梳理全市电子证照应用场景157个,驾驶证、行驶证、营业执照、不动产登记证书、公积金职工缴存证明等电子证照全面实现电子化应用。三是智慧政务应用更广泛。完成玉溪市“一站式”惠民平台提升改造,更新配备智能机器人、取叫号器等智能设备,实现掌上预约、“刷脸”取号、无声叫号,办事指南、办理结果、排队信息智能查询,办理结果智能收取。完成首批10台“e·如意”自助终端建设,整合公安、供电、公积金、房管等6个部门68项业务,覆盖中心城区主要商超、学校、园区等场所,打造城市“15分钟政务服务圈”。依托“一部手机办事通”推动更多政务服务事项“掌上办”,累计注册用户达112万,累计办件量达244万件。
(四)审批服务再升级
一是帮办代办出“实招”。持续提升审批服务精细化、专业化、标准化,探索审批服务队伍“驻企办、上门办”等举措,构建“企业诉求一键直达、驻企服务闭环管理”工作格局,实现服务“零距离、零死角”。预计2024年全市共跟踪服务项目500个,市级完成13个项目全流程“保姆式”服务。二是审批服务出“新招”。在常态化推进“交地即开工”基础上,探索“竣工即投产”改革,变长线串联为短线并联,实现审批服务闭环,最大限度压缩审批时限。目前,全市开展“竣工即投产”试点项目7个,已完成4个;指导服务“交地即开工”项目15个,已完成6个,改革成果惠及全市。三是项目评审出“真招”。优化服务,开展“一会多审”“部门联审”,为企业节省成本,围绕项目土地、可研、安全设施设计等落地要素,组织50场次评审会议,为企业节省相关评审费用10万余元。四是要素保障出“硬招”。在产业链专班设立服务窗口,形成“招商前段服务+项目审批专业帮办”套餐式服务模式。预计2024年全年跟踪服务全市重大项目170个,为专班关联的13个项目提供单项服务55次。
(五)公共资源交易标准化再提升
一是标准化建设不断推进。全市78个工程项目评标工位和11个政府采购集中评标室建成,实现开标、评标、见证功能分区,100%全流程电子化、“工程建设”“综合交易”项目100%采用全省远程异地评标“大循环”;独立规划政府采购开评标场地,减少潜在干扰;全面建成政府采购全流程电子交易系统(政采云交易系统),截至10月,全市各级预算单位通过电子卖场完成采购订单19754条,交易金额44,074.49万元。二是交易管理工作力度加强。常态化实施“一项目一巡检”,发现上报并异地联合处理1名评标专家评违规行为;强化代理机构评价管理,落实36项负面行为清单,实施“一项目一评议”,截至11月17日,共评价153家;多部门联合开展公共资源交易领域2024年度“双随机、一公开”联动执法监督检查,抽取项目25个,发现隐性壁垒问题9条,严格公示并约谈整改;联合市发展和改革委在全省率先制定《玉溪市评标专家不良行为认定与暂行办法(试行)》《玉溪市公共资源交易领域当事人行为负面清单(试行)》《玉溪市公共资源交易规范招标投标行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》,规范招标投标各参与主体行为;紧盯招标关键环节全面推行日常异议投诉受理处置工作机制;加大对政府采购项目违法违规行为的上报,共上报异常情况2次,财政下达行政处罚1次,追回保证金上缴国库2笔。三是专家管理更规范。加大省级专家库专家征集力度,完成玉溪市777名评标专家的信息和资格复核,清理不满足资格专家361名,对18名未完成考试的专家进行暂停评标处理;组织全市120余名在库专家和20余名部门工作人员开展工作纪律和廉政风险防控培训;公开征集工程建设项目招标投标领域评标专家专项清理问题线索,落实评标专家库专家评标费在线发放工作。四是利企惠企政策更宽松。全力“助企纾困”,推行降低企业制度性交易成本措施,1—10月,全市减免政府投资项目投标保证金179,627.93万元,涉及项目数490个,减免比例75.00%;保函、保证保险替代资金62,598.7万元,替代率96.80% ,受益企业7875家(次);继续深化电子保函(保险)推广应用,加强保证金收退管理,截至10月30日,共清退保证金69,412.64万元,无应退未退沉淀保证金;持续清除隐形门槛和限制,公开征集招标投标领域妨碍全国统一大市场建设和公平竞争及隐性壁垒有关问题线索。五是工作机制不断创新。创新开展多类型项目进场交易服务,1—10月,全市完成集体经营性建设用地使用权出让交易项目1个,集体经营性建设用地使用权出租交易项目1个,用水权交易项目2个,成交金额91,481.00万元,林权交易项目6个,成交金额140,696.00万元;高效服务市政府化债专班工作,截至11月30日,市本级预计完成政府化债交易项目11个。预计全年成交标的物110个,成交金额预计82,809.94万元。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
玉溪市政务服务管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
玉溪市政务服务管理局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市政务服务管理局2024年度收入合计28,013,856.96元。其中:财政拨款收入28,013,856.96元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少3,170,555.82元,下降10.17%。其中:财政拨款收入减少3,170,555.82元,下降10.17%。主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出,减少政务大厅运行保障经费支出,市直各部门社会投资项目技术性审查服务项目减少。
二、支出决算情况说明
玉溪市政务服务管理局2024年度支出合计28,013,856.96元。其中:基本支出26,515,510.46元,占总支出的94.65%;项目支出1,498,346.50元,占总支出的5.35%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少3,170,555.82元,下降10.17%。其中:基本支出减少2,928,045.31元,下降9.94%;项目支出减少242,510.51元,下降13.93%。主要原因是2024年机关办公用房租金及物业管理费因受财政收支矛盾影响未能支付,压减了政务大厅运行保障经费支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障玉溪市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,515,510.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,872,401.73元,占基本支出的59.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,643,108.73元,占基本支出的40.14%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障玉溪市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,498,346.50元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
政务大厅运行保障项目经费916,788.80元,主要用于保障政务服务大厅大厅日常运转支出,包括水电费、数字电路租用费、统一着装费、系统运维费、人员培训费等支出。
市直各部门社会投资项目技术性审查服务项目经费101,557.50元,主要用于企业投资项目涉及的专家论证、咨询事项和审批部门评估、评审等技术性审查服务费用。
政府采购全流程电子化交易场地标准化建设项目经费199,890.00元,主要用于全流程电子化交易标准化建设运行维护费。
专家评审费补助项目经费219,915.00元,主要用于评审专家劳务费报酬及商品巡检费。
社会保障和就业支出60,195.20元,主要用于死亡补助费53,979.20元、职工遗嘱生活补助6,216.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出28,013,856.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,170,555.82元,下降10.17%,完成年初预算的95.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出22,289,716.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%,完成年初预算的92.92%;主要用于局机关及所属事业单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。
2.外交(类)无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出3,662,332.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%,完成年初预算的106.78%;主要用于局机关及所属事业单位人员的离退休经费、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金等经费支出。造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。
9.卫生健康(类)支出1,145,766.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,完成年初预算的102.35%。主要用于局机关及所属事业单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等经费支出;造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。
10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出916041.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的97.93%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、住房补贴经费支出;造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)无支出,年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,000.00元,决算为65,327.08元,完成年初预算的75.96%;支出决算较上年减少233.37元,下降0.36%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元,决算为51,481.08元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.81%,完成年初预算的99.00%;公务接待费支出年初预算为34,000.00元,决算为13,846.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.19%,完成年初预算的40.72%。
因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加16,196.63元,增长45.90%;公务接待费支出决算较上年减少16,430.00元,下降54.27%;具体是国内接待费支出决算13,846.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少16,430.00元,下降54.27%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,000.00元,支出决算为65,327.08元,完成年初预算的75.96%,支出决算较上年减少233.37元,下降0.36%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为52,000.00元,决算为51,481.08元,完成年初预算的99.00%;公务接待费支出年初预算为34,000.00元,决算为13,846.00元,完成年初预算的40.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是禁止无预算、超预算支出“三公”经费和贯彻落实习惯过紧日子要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加16,196.63元,增长45.90%;公务接待费支出决算减少16,430.00元,下降54.27%,具体是国内接待费支出决算13,846.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少16,430.00元,下降54.27%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求,进一步压减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政务服务、交易服务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次204人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我部门调研、检查、指导工作;各州市及各市(区)县政务服务系统人员到我部门考察交流学习、联系政务业务工作及交易中心业务工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市政务服务管理局2024年机关运行经费支出9,806,599.37元,比上年减少2,433,153.18元,下降19.88%,主要原因是落实过紧日子要求,压减一般性支出。单位机关运行经费主要用于办公费118,224.00元、水费6,859.68元、电费16,383.80元、邮电费15,612.05元、物业管理费951,842.24元、差旅费35,283.00元、维修(护)费4,490.00元、租赁费7,776,997.08元、会议费2,655.00元、培训费38,650.00元、公务接待费12,088.00元、劳务费1,800.00元、委托业务费518,688.00元、工会经费56,493.12元、福利费23,560.00元、公务用车运行维护费25,769.40元、其他交通费用201,132.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,玉溪市政务服务管理局资产总额7,434,900.74元,其中,流动资产6,661,866.24元,固定资产745,591.24元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,650.00元(净值),其他资产25,792.80元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,980,457.10元,其中固定资产减少244,507.04元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额1017886.28元,其中:政府采购货物支出17899.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出999987.28元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
玉溪市政务服务管理局2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53040000443501111
附件:玉溪市政务服务管理局2024年度部门决算公开表20250917064607320.xlsx
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