索引号 | 53040020251623806 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市林业和草原局 | 公开日期 | 2025-09-19 |
云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2024年度部门决算
监督索引号53040003200300501000
云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局
2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策;按照自然保护区法律、法规和方针、政策组织实施自然保护区的规划;承担自然保护区的森林防火、森林病虫害、野生动物疫病的预测预报和防治工作;保护、监测自然环境和自然资源并建立档案;制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;开展野生动物保护和救护,协助相关部门开展自然保护区的科研工作,加强国内外交流合作;开展自然保护知识宣传教育,在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,开展参观、生态旅游等活动;做好哀牢山自然保护区周边野生动物肇事勘验调查及补偿工作;承办县林业局和上级部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、宣传教育与社区科、资源保护科(科研技术应用所),下设管护站3个(相当于副科级):者竜管护站、水塘管护站、戛洒管护站。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为玉溪市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员25人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员43人。包括财政拨款开支经费的人员43人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末遗属1人。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)严格落实森林防灭火责任。
管护站站长(负责人)是辖区森林草原防灭火、森林资源管护第一责任人,管护站站长(负责人)与护林员签订森林草原防灭火责任书80份,实行分片包干责任制;组织管护员、森林草原火灾预防专业队人员、季节性巡护员、路卡员进行初发火处置、急救、安全等知识的森林防火工作动员会、推进会、培训会等19次,并结合计划烧除开设防火线、安全线等开展实战训练,参与人员达642人次;清除保护区周边林下可燃物8.5公里;参与火情灭火3次、出动车辆10余辆次、出动专业扑火队员50余人次,每一次均圆满完成灭火任务。充分利用会议、培训、微信、网络、安装宣传牌和街天宣传等方式,开展全方位宣传活动;强化隐患排查、火源管控,截至2024年11月6日共投入资金158.54万元。截至目前,哀牢山国家级自然保护区(新平片区)未发生火情火灾。
(二)扎实推进项目实施建设。
一是实施2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目。项目投资300.00万元,包括专项调查和监测、保护设施维护、人员能力提升和宣传教育4个方面内容。专项调查和监测计划投入资金107.00万元,保护设施设备购置维护计划投资155.00万元,宣传教育计划投资30.00万元,业务培训计划投资6.00万元。该项目严格按照省林草局批复方案组织实施,目前,已完成保护设施维护工程及宣教工作。南达村、者竜庆丰社区、波村防火公路修缮已完成;金山丫口鸟类监测环志站、野生动物救护站厨房、晌午街哨所、小帽耳山哨所、水塘管护站宣传活动室、大梨果树西黑冠长臂猿监测站修缮已完成验收及审计;18公里监测道路暨防火通道修缮已完成验收及审计;宣传片拍摄外景拍摄已完成。动物(云豹、印支灰叶猴)及植物(杜鹃、竹类、古茶树)调查已完成外业调查。
二是实施2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目(能力提升)。项目投资100.00万元,涉及监测能力提升、管护站点修缮、管护业务培训、宣传教育等方面。项目已完成验收。
三是实施2024年天保工程管护项目。项目投资100.00万元,包括森林资源巡护管护、森林防火高危季节性管护巡护、洋芋山哨所建设配套工程三方面内容。8月已完成护林员管理办法改革,全年组织人员进行专项巡护52次,截至目前发放2024年天保工程管护劳务费56.20万元;森林防火高危季节性管护巡护严格落实,截至目前,哀牢山国家级自然保护区(新平片区)未发生火情火灾;洋芋山哨所建设配套工程已完成。
四是实施2024年哀牢山新平管护局蚂蚁森林实施西南桦种植项目。项目投资78.12万元,在云南哀牢山国家级自然保护区新平片区及周边,完成4万株西南桦(袋)苗种植。目前已栽种3万棵,计划2025年栽种完成。
五是实施洋芋山森林资源管护站建设项目。项目投资50.00万元,已完成洋芋山森林资源管护站建设项目实施方案、可行性研究报告撰写,完成项目发改审批、占用林地许可审批、林木采伐许可证申请,完成征占用林地补偿及招投标工作等,正在进行主体工程建造,二楼已封顶,计划12月底完成。
六是完成2024年外来入侵物种紫茎泽兰防治项目。项目投资10.00万元,完成外来入侵物种紫茎泽兰人工清除工作;重点清除路线2条,其中茶马古道6.2km,大帽耳山后山至大雪锅山监测站8.7km。目前已全部清理完成项目已验收。
七是实施2024年金山丫口鸟类环志项目。项目投资30.00万元,于9月组织队伍开展鸟类监测环志野外工作,目前共环志鸟类22472只,其中国家一级保护野生鸟类1只海南鳽(Gorsachiusmagnificus)、国家二级保护野生鸟类382只,疫源疫病采样138份410个冻存管,环志数量已完成。
(三)积极开展疫源疫病监测、野生动物救护工作。
严格执行疫源疫病监测要求和规范,安排专人在戛洒耀南野生动物救护站、金山丫口执行疫源疫病日常巡护监测。同时我局坚持疫源疫病日报制,实施24小时疫情报告制度。2024年度日报及周报累计上报100余期。2024年以来,救护站收容救护1只秃鹫(后期死亡)、3只蟒蛇、1只绯胸鹦鹉、1只凹甲陆龟、1只猕猴;共5种7只,11月已将3条蟒蛇放归磨盘山,相关台账登记收集。目前,救护站收容救护存有9种13只。
(四)严守国家安全底线,守护生态平衡。
哀牢山新平管护局深入贯彻总体国家安全观,学习习近平总书记关于国家安全的重要讲话、指示批示精神2次,传达国家安全相关会议2次。通过多种形式广泛开展国家安全宣传活动。利用“4·15全民国家安全教育日”,组织干部职工观看《国家安全有你有我》《反间谍安全防范工作规定》等视频,并在公示栏张贴宣传标语、海报等;通过干部职工例会和护林员例会,进行国家安全知识教育,不断增强干部职工、护林员维护国家安全的责任感、使命感;重点落实保护区维护生物安全和生态安全工作。定期组织人员清理保护区外围紫茎泽兰等外来入侵物种,并加大林业有害监测及清理力度。加大护林巡山工作力度,严防森林火灾和偷盗、狩猎等违法行为发生。
(五)多举措开展宣传教育。
上半年合计开展7次宣传活动,共制作发放宣传材料30000份,安装市级森林防火户外宣传牌8块、“十个不”上墙宣传牌3块、“十严禁”上墙宣传牌6块、“五个百分百”宣传牌6块、护林防火“十个不”宣传牌6块等。通过各媒体平台积极宣传报道保护区在生物多样性保护方面所取得的显著成效。共计22篇内容在17个媒体平台进行宣传报道。从多渠道提高全社会对哀牢山的关注度、认识度、知名度和社会影响力,对加强哀牢山生态保护建设产生深远的影响。
(六)党建工作。
认真抓好政治思想建设。加强政治建设、增强政治本领,推动决策部署落地见效,持续深化政治理论学习。1-11月共组织“第一议题”学习69次;加强督导检查学,督促党员干部政治理论学习常态化、长效化。截至目前,组织开展党支部集中学习11次、干部职工学习会议41次、主题党日学习11次、民主生活会1次、组织生活会1次、领导干部讲党课7次、召开领导班子会议8次。深入涉及乡镇、乡村振兴定点联系村综合调研1次。扎实开展党纪学习教育。根据中共中央办公厅印发《关于在全党开展党纪学习教育的通知》,按照省、市、县委的统一安排部署,立足党支部实际,在党员自学的基础上,党支部制定了学习计划,通过“三会一课”、主题党日等形式组织全局党员认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》,并开展集中学习讨论,局领导班子成员带头到所在党支部、挂钩联系点讲授专题党课。截至目前,开展3次集中学习研讨交流,讲授专题纪律党课1次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2024年度收入合计12,327,315.55元。其中:财政拨款收入11,946,715.55元,占总收入的96.91.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入380,600.00元,占总收入的3.09%。
与上年相比,收入合计增加2,182,691.03元,增长21.52%。其中:财政拨款收入增加1,802,091.03元,增长17.76%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,下降0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加380,600.00元,增长100.00%。主要原因是增加了西南桦造林等项目的投入。
二、支出决算情况说明
云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2024年度支出合计12,327,315.55元。其中:基本支出6,851,423.34元,占总支出的55.58%;项目支出5,475,892.21元,占总支出的44.42%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加2,182,691.03元,增长21.52%。其中:基本支出比上年7,276,361.28元减少424,937.94元,下降5.84%;项目支出比上年2,868,263.24元增加2,607,628.97元,增长90.91%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2023年编外长聘人员经费在基本支出中核算,2024年则在项目中核算,同时增加了西南桦造林等项目的投入。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局机构正常运转的日常支出6,851,423.34元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,514,122.12元,占基本支出的95.08%;办公费、印刷费、水电费等公用经费337,301.22元,占基本支出的4.92%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,475,892.21元。其中:基本建设类项目支出174,970.44元。
玉财资环〔2024〕18号遗属生活补助资金11,418.00元,主要用于遗属生活补助的发放;
玉财资环〔2022〕98号云南哀牢山国家级自然保护区能力提升建设项目专项资金528933.00元,主要用于采购监测设备等以提高保护区能力建设;
玉财资环〔2023〕8号中央财政林业草原生态保护恢复建设项目经费2,286,392.75元,主要用于保护区管护设施的修缮及野生动植物资源的分布调查;
玉财资环〔2024〕13号鸟类环志项目专项经费258,300.00元,主要用于开展鸟类监测环志业务;
玉财资环〔2024〕78号2024年中央财政林业草原生态保护恢复项目经费297,685.00元,主要用于西黑冠长臂猿检测体系的建设;
玉财资环〔2024〕8号林业有害生物防治经费100,000.00元,主要用于紫茎泽兰的清除和防治;
玉财资环〔2023〕8号疫源疫病监测防控工作专项经费15,000.00元,主要用于疫源疫病日常公用经费开支;
玉财资环〔2024〕13号天保工程管护经费892,362.19元,主要用于管护人员劳务费的发放;
资环自有追字〔2024〕12号2024年蚂蚁森林云南省绿色环境发展资金会新平彝族傣族自治县西南桦人工造林项目经费380,600.00元,主要用于西南桦种植和管护;
玉财资环〔2024〕8号林区管护站点建设补助资金174,970.44元、主要用于洋芋山森林管护站的建设;
玉财资环〔2022〕46号省级森林防火经费6.83元,防火设备的维护和购买;
玉财资环〔2024〕65号森林防火“三·三”制专项经费55,800.00元,主要用于森林防火的应急支出;
玉财资环〔2024〕50号第二批省级森林防火专项经费50,000.00元,主要用于森林防火装备的购置;
玉财资环〔2023〕47号省级森林防火专项经费124,424.00元,主要用于防火通道的维护和防火用房的修缮;
玉财资环〔2024〕123号野生动物收容救助补助经费50,000.00元,主要用于收容救护动物的食物购买;
玉财资环〔2024〕65号森林防火专项经费250,000.00元,主要用于防火车辆的租赁及防火设备的维护和购买。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出11,946,715.55元,占本年支出合计的96.91%。与上年相比,支出增加1,802,091.03元,增长17.76%;完成年初预算的171.34%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出566,613.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,完成年初预算的129.05%。主要用于行政事业单位养老保险、行政单位离退休生活、工资福利支出、对个人和家庭补助等;造成预决算差异的主要原因是2024年新招录1名工作人员。
9.卫生健康(类)支出388,457.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的120.52%。主要用于行政事业单位养老保险、行政单位医疗保险、大病补助、公务员医疗、其他社会保障费等;造成预决算差异的主要原因是2024年新招录1名工作人员。
10.节能环保(类)支出4,378,672.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.65%,年初无此项预算。主要用于保护区能力建设、野生动植物资源调查、林区管护站点建设、森林防火专业队能力建设;造成预决算差异的主要原因是节能环保类支出是上级补助资金,年中增加预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出6,182,444.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.75%,完成年初预算的106.82%。主要用于保护区能力建设、野生动植物资源调查、林区管护站点建设、森林防火专业队能力建设;造成预决算差异的主要原因是2024年新招录1名工作人员。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出430,526.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%,完成年初预算的101.63%。主要用于住房公积金的发放;造成预决算差异的主要原因是2024年新招录1名工作人员。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,300.00元,决算为42,838.00元,完成年初预算的90.57%;支出决算较上年减少49,790.49元,下降53.75%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为39,300.00元,决算为39,300.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.74%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为8,000.00元,决算为3,538.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.26%,完成年初预算的44.23%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少48,641.49元,下降55.31%;公务接待费支出决算较上年减少1,149.00元,下降24.51%;具体是国内接待费支出决算3,538.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),减少1,149.00元,下降24.51%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,300.00元,支出决算为42,838.00元,完成年初预算的90.57%,支出决算较上年减少49,790.49元,下降53.75%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为39,300.00元,决算为39,300.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为8,000.00元,决算为3,538.00元,完成年初预算的44.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位树立过紧日子的思想,压缩了公务接待费,同时缩减了不必要的公务出行,节约了公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少48,641.49元,下降55.31%;公务接待费支出决算减少1,149.00元,下降24.51%,具体是国内接待费支出决算3,538.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),减少1,149.00元,下降24.51%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位树立过紧日子的思想,压缩了公务接待费,同时缩减了不必要的公务出行,节约了公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于森林防火、野生动植物调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次45.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于保护区成效评估、防火检查接待等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是哀牢山新平管护局无机关运行费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局资产总额6,364,429.91元,其中,流动资产1,953.88元,固定资产5,910,991.98元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程451,484.05元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加967,341.74元,其中固定资产增加1,025,881.78元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额114,109.01元,其中:政府采购货物支出42,159.99元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出71,949.02元。授予中小企业合同金额71,949.02元,其中:授予小微企业合同金额42,159.99元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040003200300501111
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