| 索引号 | 530400200860034 | 文     号 | 530400-005695-20081126-0001 |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2008-09-18 |
关于玉溪市2004年地方财政预算执行情况
玉溪市2003年地方财政预算执行情况
和2004年地方财政预算草案的报告
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玉溪市财政局局长 莽成柱
各位代表:
受市人民政府委托,我向大会报告玉溪市2003年地方财政预算执行情况和2004年地方财政预算草案,请予审查,并请市政协各位委员提出意见。
一、2003年地方财政预算执行情况
2003年,市委团结带领全市各族人民解放思想,实事求是,与时俱进,始终坚持以“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻党的十六大、十六届三中全会和省委七届三次、四次全会精神,紧紧抓住发展这个执政兴国第一要务,进一步深化对市情的认识,抓大事、谋发展,克服“非典”和工业限电等多种不利因素影响,遏制了经济下滑势头,全市经济实现恢复性增长,圆满完成了市二届人大一次会议确定的财政收支预算任务,经济和社会事业有了长足发展。
(一)全市地方财政收支预算执行情况
2003年全市完成地方财政收入24.9亿元,完成调整预算数的98.9%,比上年实际完成数增12.1%。地方财政支出完成31.8亿元,完成调整预算数的101.3%,比上年实际完成数增11.8%。财政收支均实现两位数增长,创近几年来最好水平。
全市地方一般预算收入完成24.5亿元,完成调整预算数的99.6%,比上年实际完成数增11.7%。地方一般预算支出完成31.3亿元,完成调整预算数的101.2%,比上年实际完成数增11.4%。
全市地方一般预算收支平衡情况是:一般预算收入24.5亿元,上级各项补助收入6.7亿元,上年滚存结余2.1亿元,调入资金3.4亿元(主要是政府留成烟收入、以前年度回收周转金及变现收入等,下同),收入总计36.7亿元。一般预算支出31.3亿元,上解上级支出4亿元,支出总计35.3亿元。收支相抵,年终滚存结余1.4亿元(其中结转下年支出1.2亿元,净结余0.2亿元。结转下年支出主要是上级专款和国债补助资金等,因下达较晚,难以形成当年支出,下同)。
全市地方基金预算收入完成3,599万元,比上年实际完成数增44.9%,全市地方基金预算支出完成4,369万元,比上年实际完成数增57.8%。
全市地方基金预算收支平衡情况是:基金预算收入3,599万元,上级补助收入2,393万元,上年结余1,997万元,收入总计7,989万元。基金预算支出4,369万元,调出资金869万元,支出总计5,238万元。收支相抵,年终滚存结余2,751万元(其中结转下年支出1,415万元,净结余1,336万元)。
(二)市本级地方财政收支预算执行情况(含高新区)
市本级地方财政收入完成17.1亿元,完成调整预算数的98.9%,比上年实际完成数增12.4%。地方财政支出完成10.8亿元,完成调整预算数的101.4%,比上年实际完成数增10.2%。
市本级地方一般预算收入完成17亿元,完成调整预算数的98.6 %,比上年实际完成数增12%。地方一般预算支出完成10.7亿元,完成调整预算数的101.6%,比上年实际完成数增9.9%。
市本级地方一般预算收支平衡情况是:一般预算收入17亿元,上级各项补助收入6.7亿元,下级上解收入1.3亿元,上年滚存结余1.9亿元,调入资金2.9亿元,收入总计29.8亿元。一般预算支出10.7亿元,上解上级支出4亿元,补助下级支出13.8亿元(含专款),支出总计28.5亿元。收支相抵,年终滚存结余1.3亿元(其中结转下年支出1.2亿元,净结余0.1亿元)。
市本级地方基金预算收入完成920万元,比上年实际完成数增239.5%,地方基金预算支出完成1,100万元,比上年实际完成数增49.3%。
市本级地方基金预算收支平衡情况是:基金预算收入920万元,上级补助收入2,393万元,上年结余1,849万元,收入总计5,162万元。基金预算支出1,100万元,补助下级支出2,141万元,支出总计3,241万元。收支相抵,年终滚存结余1,921 万元(其中结转下年支出585万元,净结余1,336万元)。
以上执行数均为预计数,待全市财政总决算经省财政厅审核批复后,再将有关变化情况向市人大常委会作专题报告。
(三)2003年主要工作
一年来,各级财政部门紧紧围绕市二届一次党代会精神,以实现经济恢复性增长为目标,突出财源培植,突出增收节支,突出财政改革,突出财政监管,保证了工资发放、机构运转和社会稳定的资金需要,促进了全市经济社会持续、快速、健康、协调发展。
1、突出征管,财政收入实现稳步增长
各级各部门紧紧围绕市委提出的发展目标,一手抓抗击“非典”不放松,一手抓经济建设不动摇,促进了全市经济发展,为财税增收奠定了坚实的基础。财政部门认真落实增收措施,加强收入征管,确保财政收入稳步增长。一是实行收入上台阶奖励考核办法,调动各级政府的增收积极性;二是支持地税部门在全市实行餐饮业有奖发票改革,堵塞税收漏洞,增加财政收入;三是加大税收清收力度,严厉打击偷税、逃税、虚开发票、做假帐等违法违纪行为,确保税收收入足额入库;四是强化非税收入征管,扩大非税收入纳入预算管理范围,拓展财政增收空间。
2、突出财源培植,财政增收基础进一步打牢
经济决定财政,发展经济,培植财源,是夯实财政的根本。为进一步打牢财政增收基础,紧紧围绕加快发展这个主题开展工作。一是继续巩固烟草产业优势地位,以60万亩烤烟提质增效为目标,支持烤烟生产,提高中上等烟比例,增加农民收入和财政收入。二是发挥财政资金“四两拨千斤”作用,通过对重点项目的前期费用投入和利用贴息、融资担保等手段吸引各方资金投入经济建设,全市固定资产投资规模达66亿元,对拉动经济增长起到积极的促进作用。三是以发展现代工业、促进企业体制创新、机制创新和管理创新为目的,安排企业贷款贴息资金1,000万元、个私经济发展资金700万元,推进企业改革与发展。筹措资金8,800万元为企业置换贷款72,555万元,减少企业财务费用1,600万元,提高了企业的竞争力和经济效益,为财政增收奠定了基础。四是以发展农村经济,确保农民增收为目标,多方筹集资金,加快农业基础设施建设,推动农业产业化发展,全市已有4个县被列为国家级农业综合开发县,1个县被列为省级农业综合开发县,争取中央和省投资2,068万元,组织实施了11个开发项目,为促进农村经济发展,实现农业增效、农民增收起到了积极的推动作用。
3、突出重点,财政支出结构更趋合理
在支出安排上遵循“一是吃饭,二是建设”的原则,调整支出结构,压缩非生产性支出,减少竞争性领域的财政投资,努力保证事关群众切身利益和社会发展的资金需要。
一是全力以赴,保证工资发放和机构运转。在预算安排和执行中,认真贯彻“三个代表”重要思想,努力调整支出结构,确保了全市机关事业单位职工工资的按时足额发放和机构正常运转的资金需要,确保了国家、省市出台增资增补政策的资金需要,把党中央、国务院、省委、省政府、市委对广大干部职工的关心落到实处。
二是关注民生,努力解决群众实际困难。积极筹措资金,努力为群众办实事、办好事。全市社会保障资金支出39,091万元,同比增28.9%,为巩固 “两个确保”、“一个低保”、符合“三条保障线”的10.8万城镇人口实现应保尽保、 1.87万名下岗职工实现再就业提供了有力保障,同时还开发公益性岗位3812个,促进了社会稳定。农林水气支出35,992万元,同比增36.7%,为除险加固、水毁修复、河道治理、人畜饮水、水土保持等382件工程及26万亩退耕还林工程、3.1万个小水窖、3.1万口沼气池建设的顺利实施提供了资金保障。
三是统筹兼顾,积极促进社会事业发展。教科文卫支出95,598万元,同比增长9.1%。改造中小学危房4.3万�,救助初中贫困学生1.5万人,新增民办学校25所,巩固了“两基”成果,进一步改善了教育基础设施条件;及时安排抗击“非典”资金,支持建立公共卫生防疫体系、新型农村合作医疗改革试点工作、文艺精品创作、体育场馆设施建设等,进一步促进了社会事业的协调发展。
四是加大政法投入,确保社会稳定。重视社会稳定工作,加大政法经费投入,全市公检法司支出19,447万元,同比增长40.3%。建盖了 110指挥中心大楼、检察院办公办案大楼、市中级法院审判大楼,改善了装备和办案条件,增强了执法能力,打击了违法犯罪、维护了社会稳定。
4、突出改革,财政综合管理不断强化
一是农村税费改革试点工作迈出实质性步伐。为确保农民负担明显减轻、确保乡镇机构和村级组织正常运转、确保农村义务教育经费正常需要,全面启动了农村税费改革试点工作,做到了领导、机构、人员、经费四个到位,争取上级转移支付资金5,923万元,改革取得了阶段性成果,为减轻农民负担创造了条件。
二是预算管理改革取得新进展。进一步细化了部门预算项目,规范了预算分配行为,提高了部门预算编制质量,增强了预算编制、执行的透明度和公开性,硬化了预算约束力,有效控制了不合理支出。
三是财政国库管理制度改革有新突破。抓住玉溪被列为全省财政国库管理制度改革试点市的有利时机,在市级6个部门和3个县推行国库集中收付改革试点工作,通过建立单一账户体系,实现了预算单位资金纳入国库单一体系拨付、核算,各项财政性资金直接缴入国库,减少了中间环节,堵塞了收支管理漏洞,提高了资金收付效率,为进一步深化国库集中收付制度改革奠定了基础。
四是政府采购平稳推进。全市政府采购规模达到1.42亿元,同比增长6%,节约了财政资金。采购范围涉及货物、工程、服务三大类50多个品种,进一步规范了采购管理,初步形成了事前有计划,事中有监督,事后有检查的制约机制。
5、突出监管,依法理财水平有新提高
围绕提高财政资金使用效益,着眼于维护财政资金的安全、完整,依法强化对财政预算资金的监管,保证各项财政资金规范管理和科学合理投放。一是加强财政投资评审制度建设,强化财政项目建设资金管理,严格财政性投资项目预(决)算审查,逐步完善先评审、后拨款的机制,对17个工程项目的28,474万元项目资金进行了投资评审,审减工程决算资金2,236万元,避免了财政资金的流失和浪费,提高了资金使用效益;二是进一步加强财政监督检查工作,积极组织对国债资金、粮食风险基金、农业资金、社保资金等专项资金的跟踪监督和财政系统内部的财务监督检查;三是加强会计基础工作,强化财务会计监督,加大执法检查力度,严厉打击会计造假、会计信息失真等违法违纪行为,优化经济发展的财税环境;四是财政、监察、审计部门密切配合,加强管理,规范了单位的会计核算和财务管理工作。
6、突出协调,争取支持成效明显
强化“借助外力、加快发展、争取项目就是争取资金”的思想。做好项目筛选、评审、论证、申报、立项、储备等前期工作,用项目去争取政策和资金,用资金来促进经济社会的发展。全年争取上级各项支持资金6.2亿元,比上年增加0.6亿元,促进了全市经济、社会事业的发展。
各位代表,过去的一年,财政各项工作取得了一定成效。但是,财政运行中仍然存在不少困难和问题,主要表现在:单纯依靠财政投入搞建设的思想还未根本转变;国家、省、市增资增补政策的实施将加大财政支出压力;县域经济发展不足,县乡财政困难;财政支出结构不尽合理,财政供养人员过多、负担过重;政府性负债管理和担保需进一步加强和完善;财政监督机制有待完善。对这些问题,只有转变理念、深化改革、加快发展,才能逐步加以解决。
二、2004年地方财政预算草案
今年是努力推进经济快速回升和社会全面进步的关键一年。按照市委的发展战略部署,财政工作的思路是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大、十六届三中全会、省委七届五次全会、省政府玉溪现场办公会、市委二届二次全会精神,树立科学、全面、协调、可持续发展的观念,坚持以发展为第一要务,坚定不移地走“一争取、二引进、三盘活”的路子,尽快形成依靠社会投入搞建设的机制,充分发挥财政资金的杠杆作用,打牢财政增收基础,促进全市经济社会持续、快速、健康、协调发展。
2004年预算安排原则是:收入打足,支出打紧,统筹兼顾。以“保工资、保运转、保稳定”为重点,积极筹措资金,向“三农”倾斜,向社会发展倾斜,向生态建设和环境保护倾斜,向扩大就业、完善社会保障体系倾斜,不断提高人民群众生活水平。
按照上述工作思路和预算安排原则,结合全市国民经济和社会发展计划,今年财政预算安排如下:
(一)全市地方财政预算安排
全市地方财政收入安排26.4亿元,比上年实际完成数增6%,力争与GDP同步增长。地方财政支出安排34.7亿元,比上年实际完成数增9.2%。
全市地方一般预算收入安排26亿元,比上年实际完成数增6%,地方一般预算支出安排34.3亿元,比上年实际完成数增9.2%。
全市地方一般预算收支平衡情况是:一般预算收入26亿元,上级补助收入7亿元,上年滚存结余1.4亿元,调入资金3.8亿元(主要是政府留成烟收入及资产变现收入等,下同),收入总计38.2亿元。一般预算支出34.3亿元,上解上级支出3.9亿元,支出总计38.2亿元,收支平衡。
全市地方基金预算收入安排4,000万元,比上年实际完成数增11.1%,地方基金预算支出安排4,630万元,比上年实际完成数增6%。
全市地方基金预算收支平衡情况是:基金预算收入4,000万元,上级补助收入2,400万元,上年结余2,750万元,收入总计9,150万元。基金预算支出4,630万元,调出基金1,100万元,支出总计5,730万元。收支相抵,年终滚存结余3,420万元。
(二)市本级财政预算安排(含高新区)
市本级地方财政收入安排18.1亿元,比上年实际完成数增6%,地方财政支出安排11.2亿元,比上年实际完成数增4.4%。
市本级地方一般预算收入安排18亿元,比上年实际完成数增6%,地方一般预算支出安排11.1亿元,比上年实际完成数增4.4%。
市本级地方一般预算收支平衡情况是:一般预算收入18亿元,上级补助收入4.1亿元(不含省下专款),下级上解收入1.4 亿元,上年滚存结余1.3亿元,调入资金3.7亿元,收入总计28.5亿元。一般预算支出11.1亿元(不含省专款),上解上级支出3.9亿元,补助下级支出13.5亿元(不含省专款),支出总计28.5亿元,收支平衡。
市本级地方基金预算收入安排980万元,比上年实际完成数增 6.5%,地方基金预算支出安排1,220万元,比上年实际完成数增10.9%。
市本级地方基金预算收支平衡情况是:基金预算收入980万元,上年结余1,920万元,收入总计2,900万元。基金预算支出1,220万元。收支相抵,年终滚存结余1,680万元。
三、解放思想,开拓创新,为完成2004年财政收支预算任务而努力奋斗
完成今年财政收支任务,要认真贯彻落实市委二届二次全会精神,突出加快发展这一主题,充分发挥财政宏观调控职能,以科学的态度,务实的精神,促进经济快速回升,实现财政快速增长。
(一)以科学的发展观为指导,树立正确的理财思想
新的形势要求我们与时俱进,及时更新理财思路,创新管理手段,在新的时期谋求新的发展。
树立创新意识,更新理财观念。要牢固树立“财政发展必须以经济发展为基础,只有大力支持经济发展,财政才能实现自身的可持续发展”的思想,正确认识和处理财政与改革、发展、稳定的关系,财政与经济、结构、效益的关系,把加快经济发展作为财政工作的首要任务来抓。转变财政支持经济发展的方式,充分发挥财政杠杆作用,彻底转变单纯依靠财政搞建设、依靠财政办一切事情的老观念,树立依靠社会力量,依靠社会投入、依靠市场运作来发展经济的新理念,尽快形成依靠社会投入搞建设的观念和机制,实现玉溪经济的快速回升。
积极争取支持,加快经济发展步伐。强化项目就是资金,有项目才有发展,大项目带动大发展的观念,从政策上做好文章,从机制上研究问题,争取中央、省的支持,不断提高玉溪经济发展水平。财政部门要主动汇报情况和积极反映问题,锻炼和提高向上争取资金、项目的能力和水平;营造争取支持的环境,调动争取项目、资金的积极性。今年在中央压缩国债规模和上级压缩20%专款的不利影响下,力争上级支持资金同比增加10%以上,借助外力发展玉溪。
盘活存量资产,挖掘增收潜力。存量资产是促进全市经济社会全面、协调、可持续发展的重要物质资源和财力基础,盘活现有存量资产对我市经济恢复性增长、财政增收具有十分重要的意义。在注重用好当年增量资金的同时,积极挖掘存量资金的潜力,将资源优势转化为财源优势。一是加快七条高等级公路市场化运作步伐,达到引进资金、扩大贷款担保空间的目的;二是清理现有资产,运用市场手段整合闲置资产,做到物尽其用,提高资产利用率。通过盘活存量资产,力争使可用财力增加15,000万元。
(二)落实“三优一特”发展思路,培育新的财政增长点
认真落实市委提出的“三优一特”产业发展思路,发挥三大资源优势,发展县域特色经济,做强烟草产业,做大矿电产业,培育旅游文化产业,以大项目带动大发展,千方百计搞活经济,实现经济快速回升和财政收入快速增长。
一要围绕把玉溪建设成为烟草大市的目标,做强烟草产业。加大对烤烟生产的投入力度,安排烤烟生产扶持资金6,570万元,比上年增加5,570万元,支持20万亩新烟区成片开发,确保年内建成6万亩“红大”优质烟基地,促进上等烟比例的提高,全面实现收购目标任务的完成;按照“财政引导、企业为主,集中资金、扶优扶强”的思路,落实国家财税优惠政策,利用贴息杠杆,引导信贷资金、社会资金的投入,建立多渠道的投资机制,支持卷烟配套产业的发展,提高市场占有率,力争“两烟”及其配套产业新增产值15亿元,确保烟草产业对玉溪财政的贡献稳定增长。
二要围绕做大矿电产业目标,支持昆钢100万吨铁、100万吨钢、100万吨材,玉溪明定100万吨铁,大红山铁矿有限公司400万吨铁矿建设,推进元江、新平、华宁、澄江四县小水电建设,加快矿电产业发展。力争矿电产业新增产值20亿元以上,实现财政增收1.5亿元以上。
三要围绕建设“三湖”生态城市群目标,积极争取上级资金支持,切实改善生态环境;安排资金500万元,开发、利用好自然资源,培育壮大旅游产业,力争旅游及相关产业新增产值3亿元,增加财政收入2,000万元以上。
四要围绕壮大县级财力目标,大力发展县域特色经济。根据统筹城乡、区域发展的要求,发挥各县资源的多样性优势,突出特色,进一步做好项目的筛选、论证和申报工作,变特色优势为项目优势,力争储备一批与中央、省转移支付资金、国债资金等扶持资金相适应的好项目、大项目,力争每县有一至二个项目纳入省财源建设扶持范畴,推动县域经济发展。
(三)调整优化支出结构,重点保障事关群众利益的资金需要
贯彻为民理财思想,科学界定支出范围,优化财政支出结构,把经济发展、财政增收的结果最终体现在关心群众疾苦、提高干部职工生活水平上。财政支出要从经营性、盈利性、竞争性领域退出,进一步解决好财政资金“越位”和“缺位”问题,按照有保有压的原则,2004年压缩基本建设投入33,000万元,比上年减44%,集中财力确保重点工作资金需要。
妥善处理好吃饭与建设的关系,把保工资、保运转、保稳定作为支出重点,在财政增收的基础上,逐步提高干部职工福利待遇。安排市本级“三保”经费55,000万元,比上年增加16,000万元。重视县区财政困难,挤出有限财力,加大市对县区财政转移支付力度,进一步增强县区宏观调控能力,确保中央、省、市增资增补政策落实到位,市对县区财力补助120,000万元,比上年增36,000万元。
关心弱势群体,加大社会保障资金投入。安排社会保障支出11,600万元,比上年增加3,000万元,确保困难群体和最低生活保障对象实现应保尽保及就业和再就业各项财政优惠政策的落实。
多渠道筹集资金,促进农村经济发展。继续安排龙头企业扶持资金1,000万元,推动农业产业化的发展;安排农业基础设施建设资金4,200万元,支持农民人均一亩水浇地、户均一个沼气池和一个小水窖等“八个一”工程建设,改善农村基础设施条件,确保农民得到实惠。
增加教育投入,落实教育振兴行动计划。安排教育专项资金6,000万元,比上年增5,000万元,以加强基础教育为重点,加大中小学危房改造力度,改善教育办学条件,扩大对困难学生的资助和救助范围,巩固“两基”成果,逐步解决上学难的问题。
推进公共卫生体系建设,提高人民群众健康水平。安排1,500万元卫生专项经费,重点支持农村卫生及公共卫生基础设施建设,着力完善公共卫生防疫体系和应急机制,促进医疗卫生资源整合,提高应对突发公共卫生事件的能力,逐步解决群众就医难的问题。
创造良好执法环境,维护社会稳定。安排专项资金1,000万元,提高装备水平、改善办案设施,为严厉打击各种违法犯罪提供必要的保障。
(四)以规范管理为目标,提高依法理财水平
加强制度建设,强化预算管理。认真执行《预算法》、《行政许可法》,按法律法规赋予的职责范围及法定程序履行财政职能,使财政工作进一步制度化、规范化和法制化。建立健全资金管理制度,硬化预算约束,按照“先有预算,后有支出”的原则,减少预算执行中的不规范行为,完善财政运行机制。健全部门预算体系,细化项目支出管理,完善项目库建设,实行所有项目支出都要具备项目申报书、项目论证书和项目评审书的项目文本制度,不断规范财政资金管理。
与时俱进,继续推进财政改革。大力培养创新意识,围绕增收节支、加快建立公共财政体制的要求,进一步深化财政改革。
一是调整完善市对县的财政管理体制。按照“事权与财权统一”的原则,合理界定财政收支范围,增强县区宏观调控能力,推动县域经济发展。
二是深化财政预算改革,建立综合财政预算。深化部门预算改革,进一步科学合理确定定额标准,界定财政供给范围和方式,硬化预算约束;推进国库制度改革,建立国库单一账户,确保财政资金收支规范、安全、有效;深化政府采购制度改革,以规范程序、强化制约为核心,增强政府采购透明度和公开性,有序扩大政府采购范围和规模;推进“收支两条线”管理,着眼于全口径预算管理,有序扩大预算外资金纳入管理的范围,建立综合财政预算。
三是进一步深化农村税费改革试点工作。按照“少取、多予、放活”的思路,抓好农村税费改革方案和配套改革政策的落实,完善相关政策,组织实施好农业税和农业特产税政策调整,加强农村税费改革转移支付资金使用的监督管理,确保农民负担不反弹,巩固改革成果。
加强监督,提高资金运行质量。按照突出重点、规范运作、加大力度、务求实效的要求,认真抓好财政资金安全性、效益性监督管理。一是形成包括财政部门、主管部门、资金使用单位、审计部门在内的相互制约、相互补充的预算执行监督体系,建立覆盖财政资金运行全过程的监管制度体系,实现对财政资金从审批、拨付到使用的全过程监督,使每个环节的财政资金运行有章可循。二是充分发挥财政投资评审职能作用,继续加强对财政资金的专项检查,发现问题及时纠正。三是围绕整顿和规范市场经济秩序,切实加强会计监督。进一步认真贯彻落实《会计法》,强化会计信息质量检查,实现对国有资产、财务会计管理和社会审计“三位一体”式的监督检查,整顿和规范会计工作,建立良好的会计秩序。
(五)坚持以人为本,加强干部队伍建设
事业成败,关键在人,培养和造就一支为民、务实、高效、廉洁的财政干部队伍,是促进财政改革发展的客观需要。一要深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,努力提高科学判断形势的能力、驾驭市场经济的能力和应对复杂局面、做好新形势下财政工作的能力。二要切实转变工作作风,牢固树立全心全意为人民服务的思想,按照“讲大局、讲规范、讲服务、讲效率”的要求,落实首问责任制,为群众办实事、办好事,做到权为民所用,情为民所系,利为民所谋。继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风,按照“两个务必”的要求,以对党和人民高度负责的精神,管好用好国家的每一分钱。三要抓好党风廉政建设,建立健全适应财政工作需要的监督约束体系和干部监督制约机制,开展警示教育,自觉遵守廉政纪律,正确看待和运用好手中的权力,摆正个人利益与人民利益的关系,做到警钟长鸣,防微杜渐,勤勉自省,慎微自警,严格自律,从思想上筑牢拒腐防变的堤坝,努力做到想方设法聚好财、清正廉明理好财、一丝不苟用好财。
各位代表, 在建设滇中现代化经济强市进程中,财政工作任重而道远,我们将在市委的正确领导下,在市人大的法律监督、工作监督下,在市政协的民主监督下,与时俱进,务实创新,扎实工作,为实现玉溪经济快速回升和社会全面进步而努力奋斗。
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