| 索引号 | 53040020261680148 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市应急管理局 | 公开日期 | 2026-09-15 |
玉溪市应急管理局2025年度部门决算
玉溪市应急管理局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责应急管理工作,指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟订应急管理、安全生产等相关政策,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市级应对较大以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各县区及社会应急救援力量建设。
(八)指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各县区安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织或指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)按照国家、省、市的要求部署,开展应急管理方面的交流与合作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同玉溪市发展和改革委员会(玉溪市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十八)职能转变。玉溪市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
二、基本情况
(一)机构设置情况
玉溪市应急管理局共设置13个内设机构和政治部、机关党委(人事科),内设科室包括:办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、行政审批与政策法规科、风险监测与调查评估科、火灾救援管理科、水旱地质灾害救援管理科、规划与救灾物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础监管科、非煤矿山安全监管科、地震和地质灾害救援科。
所属事业单位3个,分别是:
1.玉溪市应急管理综合行政执法支队(参公管理);
2.玉溪市防汛抗旱调度中心;
3.玉溪市应急救援与安全服务中心。
(二)决算单位构成情况
纳入玉溪市应急管理局2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是:
1.玉溪市应急管理局机关;
2.玉溪市应急管理综合行政执法支队(参公管理);
3.玉溪市防汛抗旱调度中心;
4.玉溪市应急救援与安全服务中心。
纳入玉溪市应急管理局2025年度部门决算编报的单位与玉溪市应急管理局所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市应急管理局2025年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的:公务员31人,参照公务员法管理人员26人,事业管理人员和专业技术人员20人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
玉溪市应急管理局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人(离休0人,退休27人)。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制9辆,在编实有车辆9辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)安全生产形势总体平稳。以安全生产治本攻坚三年行动为抓手,围绕年度52项挂图作战任务清单坚持上下联动、整体发力,提请市政府领导班子带队开展安全生产督导检查3轮,督办整改问题隐患331项,春节、五一、国庆等重点时段实行日调度、零报告。累计发出工作提醒12份,实施约谈3次,开展季度综合督查2轮、帮扶指导和暗访暗查9次,督办整改问题隐患1417项。排查全市重大事故隐患3016项,市、县政府挂牌督办326项,已完成整改3000项,整改率99.47%。2025年,全市共发生各类生产安全事故63起、死亡67人,同比分别下降3.1%、4.3%,未接报较大及以上事故,事故起数和死亡人数保持“双下降”。
(二)行业领域治理深入推进。淘汰退出17座、完成升级改造11座矿山,建成38套安全风险监测预警系统,完成11座非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查报告,建成玉溪市矿山(综合)救援队。指导华宁盘溪化工园区获国家较低安全风险认定,完成15户危化品重大危险源企业风险监测预警系统、双重预防机制数字化建设,验收14户烟花爆竹批发企业对标改造提升,开展烟花爆竹旺季执法检查589户次。委托第三方对重点工贸行业企业开展安全生产隐患排查25户、专家帮扶指导30户。推动2749家生产经营单位建立事故隐患自查自纠和内部报告奖励“两项制度”,“加芯赋码”改造完成联网焊机1267台。
(三)自然灾害防范应对处置有力。积极应对防汛工作,严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制,有效应对24轮强降雨,严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制和“三必转三必防”工作要求,组织群众紧急转移避险4545人次,峨山塔甸、澄江市等地转移避险成效被省防办、云南日报宣传报道。开展抗旱保民生工作,全市累计投入2447万元、3820人(次)、机动抗旱设备1819台(套)用于抗旱工作,未发生群众喝不上水的情况。聚焦破解“两个普遍性突出问题”,加大野外违规用火查处力度,收缴火种2.15万个,整治隐患1843处,处罚违规用火590起,森林草原防灭火工作零火灾零伤亡。指导及审核各县(市、区)地震灾害防范处置“一县一策”,完成地震应急“第一响应人”扩面提质轮训19660人,承办“云震应急·2025”大震巨灾五位一体联合救援演习获省政府领导高度肯定。下拨冬春救助资金3156万元、救灾物资6260件,惠及受灾困难群众15.11万名。
(四)强化应急管理能力建设。全面总结评估“十四五”时期工作,推进全市“十五五”应急体系规划编制。印发《玉溪市综合应急救援队伍建设工作方案》,明确市、县、乡综合应急救援队伍建设“7有”标准,配发3303台(套)装备设备至基层,组织开展生产安全事故、森林草原火灾、防汛、防震等应急演练47场(次)、自然村群众转移避险实战情景演练4795次、重大活动及赛事应急保障37场(次)。修订《玉溪市突发事件总体应急预案》,印发《玉溪市自然灾害救助应急预案》,完成决策咨询室、专家会商室等应急指挥部改造建设,新增4个乡镇物资储备点,5个重点县实现乡镇级储备点全覆盖。
(五)安全宣传教育不断深入。组织市、县、乡共1028余人参加高水平安全护航高质量发展、应急管理暨党政领导干部统筹发展和安全能力提升专题培训,深入生产经营单位开展安全教育培训14.65万人次,重大事故隐患判定标准宣贯培训4.16万人次,指导培训机构开展“三项岗位”人员培训班147期共3925人,考试取证3157人。结合“5·12全国防灾减灾日”“安全生产月”等活动深化“五进”安全宣传实效,开展宣传活动30次、志愿服务200人次,服务受众近2万人。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
玉溪市应急管理局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市应急管理局2025年度收入合计54,550,958.11元。其中:财政拨款收入54,550,958.11元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少17,769,254.60元,下降24.57%。其中:财政拨款收入减少6,026,254.60元,下降9.95%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少11,743,000.00元,下降100.00%。主要原因是:一是工资调整,人员经费增加;二是人员减少,按人员核算公用经费减少;三是项目经费减少。
二、支出决算情况说明
玉溪市应急管理局2025年度支出合计54,557,258.11元。其中:基本支出22,965,916.90元,占总支出的42.10%;项目支出31,591,341.21元,占总支出的57.90%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少12,071,578.88元,下降18.12%。其中:基本支出减少204,441.73元,下降0.88%;项目支出减少11,867,137.15元,下降27.31%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:一是工资调整,人员经费增加;二是人员减少,按人员核算公用经费减少,且严格执行过紧日子要求,缺少经费支出;三是项目经费减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障玉溪市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,965,916.90元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,211,361.59元,占基本支出的88.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,754,555.31元,占基本支出的11.99%。年度人均公用经费支出34,431.94元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障玉溪市应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出31,591,341.21元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
“云震应急·2025”地震应急演习资金项目经费3,713,147.21 元,主要用于结合云南地震灾害特点和应对处置规律,针对断路、断电、断网、断水等极端环境下抢险救援的难点堵点,采取实兵实导实演的方式,全景式展示以国家综合性消防救援力量为主力、专业救援力量为协同、军队救援力量为突击、航空救援力量为支撑、社会救援力量为补充的五位一体联合救援演习行动。
云南省玉溪市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目资金项目经费22,748,485.00 元,主要用于采购应急抢险救援装备、设备,改善提升市、县、乡三级应急救援装备配备水平等事项。
玉溪市采购市本级防汛急需物资项目经费1,440,700.00 元,主要用于市本级急需雨衣、PFD救援服、防洪袋、手电筒、头灯、铁锹、锄头等26类防汛救援物资(装备)的采购,逐步提升防汛应急处置能力,确保2025年防汛各项工作落到实处。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出54,514,958.11元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少6,062,254.60元,下降10.01%,完成年初预算的223.99%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出2,943,418.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的106.55%。主要用于玉溪市应急管理局机关及所属事业单位离退休人员和单位基本养老保险缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。
9.卫生健康(类)支出1,543,757.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%,完成年初预算的98.86%。主要用于玉溪市应急管理局机关及所属事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数调整。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1,634,715.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的93.60%。主要用于玉溪市应急管理局机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的单位部分住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是住房公积金计提基数调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出48,393,066.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.77%,完成年初预算的264.91%。主要用于玉溪市应急管理局机关及所属事业单位督查检查、专项整治、应急宣传、专业知识培训、应急救援与事故查处、信息化建设、航空应急救援服务、防灾减灾救灾等应急管理相关的商品和服务支出、在职人员工资薪金保障等方面的开支。造成预决算差异的主要原因是在职人员职务职级和工资水平调整。。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为362,100.00元,决算为328,823.63元,完成年初预算的90.81%;支出决算较上年增加81,076.63元,增长32.73%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为292,100.00元,决算为292,098.76元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.83%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为70,000.00元,决算为36,724.87元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.17%,完成年初预算的52.46%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加98,838.76元,增长51.14%;公务接待费支出决算较上年减少17,762.13元,下降32.60%;具体是国内接待费支出决算36,724.87元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少17,762.13元,下降32.60%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为362,100.00元,支出决算为328,823.63元,完成年初预算的90.81%,支出决算较上年增加81,076.63元,增长32.73%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为292,100.00元,决算为292,098.76元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为70,000.00元,决算为36,724.87元,完成年初预算的52.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是玉溪市应急管理局严格落实党政机关习惯过紧日子相关要求,大力建设节约型机关,压减了“三公”经费支出。严格公务接待,收取外单位用车人员交纳的伙食费,公务接待费减少;尽力缩减各项不必要支出,无因公出国(境)费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加98,838.76元,增长51.14%;公务接待费支出决算减少17,762.13元,下降32.60%,具体是国内接待费支出决算36,724.87元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少17,762.13元,下降32.60%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加1辆综合应急指挥车、2辆特种专业用车。严格落实党政机关习惯过紧日子相关要求,大力建设节约型机关,严控公务接待,收取外单位用车人员交纳的伙食费,公务接待费减少;上年无因公出国(境)费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障应急管理公务活动及检查督查,保障上级部门到我市调研、指导、检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次254人(其中:外事接待人次0人)。主要用于应急管理工作(32批次,208人次)、安全生产事故处置与督查检查(18批次,90人次)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市应急管理局2025年机关运行经费支出2,754,555.31元,比上年增加63,455.16元,增长2.36%,主要原因是电费、维修维护费、委托业务费增加,增加3辆特种专业用车运行维护费,增加办公设备购置费。部门机关运行经费主要用于办公费122,902.10 元,印刷费58,116.10 元,水费26,109.04 元,电费66,394.13 元,邮电费22,807.84 元,差旅费398,993.80 元,维修(护)费56,923.00 元,会议费38,108.50 元,培训费25,098.00 元,公务接待费36,724.87 元,劳务费150,751.94 元,委托业务费32,000.00 元,工会经费199,381.68 元,福利费90,000.00 元,公务用车运行维护费292,098.76 元,其他交通费用649,479.00 元,税金及附加费用9,027.45 元,其他商品和服务支出452,031.19 元,办公设备购置27,607.91 元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,玉溪市应急管理局资产总额26,777,197.61 元,其中,流动资产6,158,128.49 元,固定资产10,674,699.01 元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产488,634.41 元(净值),其他资产9,455,735.70 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少24,670,164.38 元,其中固定资产增加6,635,879.14 元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额2,704,769.14元,其中:政府采购货物支出1,540,818.56元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,163,950.58元。授予中小企业合同金额2,473,560.00元,其中:授予小微企业合同金额2,473,560.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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