| 索引号 | 53040020251623572 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市住房和城乡建设局 | 公开日期 | 2025-09-18 |
玉溪市住房制度改革领导小组办公室 2024年度部门决算公开
监督索引号53040000633301101000
玉溪市住房制度改革领导小组办公室
2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责实施市级住房分配货币化工作,指导各县区实施住房分配货币化工作;负责管理市级单位房改住房售房款及维修资金,做好市级各单位房改住房维修工作;负责城镇保障性安居工程项目建设的服务工作;负责公共租赁住房的申请、审核、公示、轮候、配租(售)、复核、退出等服务工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置0个内设机构,根据《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》玉编办〔2019〕34号文件核实,未设立内设机构。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入玉溪市住房和城乡建设局2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员8人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1、《玉溪市城市更新条例》2024年1月正式施行,列入全国第三批实施城市更新行动可复制经验做法清单。今年以来,全市城市更新项目开工81个(含续建项目44个)、完成投资 31.12亿元。城镇老旧小区改造开工182个小区、7,095户,完成投资2,286.00万元。2、保障性租赁住房新开工3,744套,已建成分配入住2,205套,完成投资13,372.77万元。3、发放租赁补贴1,545户,发放金额254.00万元。4、红塔区被评为全省2024年度城镇老旧小区改造优秀典型,峨山县被评为云南省2023年度发展保障性租赁住房激励支持城市,10月28日人民日报要闻版点赞云南玉溪整合盘活资源,管护老旧小区,红塔区朱槿南片区作为优秀典型参加第二批全国城镇老旧小区改造部级联系点遴选交流会。5、发放一次性住房补贴243户,发放金额296.30万元;6、开展住房补贴清查工作,共清查169家单位,清查出多发、多领住房补贴资金14.10万元,现已上缴市级国库;清查出错发、漏发、审批错误的共有30余人,已按照相关规定进行重新更正审批。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
一、玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年度收入合计5,313,325.55元。其中:财政拨款收入5,313,325.55元,占总收入的100.00%;本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
与上年相比,收入合计减少4,421,003.13元,下降45.42%。其中:财政拨款收入减少4,421,003.13元,下降45.42%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少0.00元,下降0.00%。主要原因是本年减少三金收入安排的专项资金支出。
二、支出决算情况说明
玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年度支出合计5,313,325.55元。其中:基本支出1,780,373.55元,占总支出的33.51%;项目支出3,532,952.00元,占总支出的66.49%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少4,421,003.13元,下降45.42%。其中:基本支出减少114,165.27元,下降6.85%;项目支出减少4,535,168.40元,下降56.21%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因是本年减少三金收入安排的专项资金支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障玉溪市住房制度改革领导小组办公室机构正常运转的日常支出1,780,373.55元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,664,644.58元,占基本支出的93.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,728.97元,占基本支出的6.50%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障玉溪市住房制度改革领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,532,952.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
住房补贴专项经费2,962,952.00元,主要用于市级住房补贴的发放。
公租房业务管理项目经费570,000.00元,主要用于公租房业务管理费用的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出5,313,325.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,421,003.13元,下降45.42%,完成年初预算的34.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出170,829.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%,完成年初预算的76.70%主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康(类)支出124,454.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的107.34%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出4,311,157.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.14%,完成年初预算的97.64%主要用于人员经费及公用经费支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出706,884.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%,完成年初预算的6.52%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,600.00元,决算为12,116.68元,完成年初预算的82.99%;支出决算较上年增加1,838.88元,增长17.89%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为13,100.00元,决算为12,116.68元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的92.49%;公务接待费支出年初预算为1,500.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,138.88元,增长34.96%;公务接待费支出决算较上年减少1,300.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,300.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,600.00元,支出决算为12,116.68元,完成年初预算的82.99%,支出决算较上年增加1,838.88元,增长17.89%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为13,100.00元,决算为12,116.68元,完成年初预算的92.49%;公务接待费支出年初预算为1,500.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是玉溪市住房制度改革领导小组办公室本着厉行节约的原则,执行“三公”经费逐年减少的规定,尽量压减“三公”经费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加3,138.88元,增长34.96%;公务接待费支出决算减少1,300.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00,上年无此项支出,国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要原因为到县区督办业务,公务用车运行维护费比上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省厅参加评审、汇报及到县区进行督查、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
无。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。主要原因是玉溪市住房制度改革领导小组办公室属全额拨款事业单位,不在机关运行经费核算范围。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,玉溪市住房制度改革领导小组办公室资产总额200,118.07元,其中,流动资产512.50元,固定资产199,605.57元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加51,851.47元,其中固定资产增加51,338.97元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额24,219.50元,其中:政府采购货物支出24,219.50元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额24,219.50元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
监督索引号53040000633301101111
玉溪市住房制度改革领导小组办公室2024年度部门决算公开表.xlsx
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