索引号 | 53040020221332571 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市救助管理站 | 公开日期 | 2022-02-28 |
玉溪市救助管理站2022年部门预算公开说明
监督索引号53040000531400100000
玉溪市救助管理站2022年预算公开目录
第一部分 玉溪市救助管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市救助管理站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪市救助管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发<玉溪市民政局所属事业单位机构编制方案>的通知》(玉编办〔2019〕5号)文件,玉溪市救助管理站是玉溪市民政局所属二级事业单位,主要职责是向受助人员提供符合食品卫生的食物和符合基本条件的住处;帮助受助人员与其亲属或所在单位联系;对受助的残疾人、未成年人、老年人提供照顾、护送返乡等服务;对在站内突发急病的受助人员及时送医院救治;对没有交通费返回其住所在地的救助对象提供乘车凭证;保障受助人员在站内的人身安全和随身物品的安全;监督、指导各县区救助工作。
(二)机构设置情况
玉溪市救助管理站共设置0个内设机构。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
玉溪市救助管理站在市委、市政府的正确领导下,在上级业务主管部门的正确指导下,认真学习贯彻中央、省、市相关救助管理工作方针、政策和法规,本着“自愿求助,无偿救助”的原则,严格落实执行《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员的实施意见》等文件精神,持续部署开展救助管理服务质量大提升专项行动,定期进行街面巡视,实施主动救助;加强与公安、医院等部门协调,充分利用新媒体、人脸识别技术、DNA检测等手段强化寻亲救助;组织开展“寒冬送温暖”、“机构开放日”等活动,兜牢保障底线,引导社会力量积极参与救助;建立特邀监督员制度,规范机构管理,抓实抓细救助服务工作,有效保障了流浪乞讨人员基本权益。
二、预算单位基本情况
玉溪市救助管理站编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制 0人,事业编制7人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人,其中:离休 0人,退休 5人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年财务总收入149.80万元,其中:一般公共预算149.80万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比增加6.12万元,增长4.26%。主要原因是2021年调入1人,人员公用经费相应增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入149.80万元,其中:本年收入149.80万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款149.80万元(本级财力149.80万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加6.12万元,增长4.26%。主要原因是2021年调入1人,人员公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年预算总支出149.80万元。财政拨款安排支出149.80万元,其中:基本支出149.80万元,与上年对比增加6.12万元,增长4.26%,主要原因是2021年调入1人,人员公用经费相应增加;项目支出0.00万元,与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.“208(类)-05(款)”行政事业单位养老支出22.60万元,其中:2080502事业单位离退休13.50万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.10万元。主要用于退休人员生活补助支出、退休人员公用经费支出、养老保险缴费支出。
2.“208(类)-20(款)”临时救助支出106.21万元,其中:2082002流浪乞讨人员救助支出106.21万元。主要用于流浪乞讨救助管理机构的正常运转支出。
3.“210(类)-11(款)”行政事业单位医疗支出9.74万元,其中:2101102事业单位医疗5.10万元,2101103公务员医疗补助4.64万元。主要用于单位职工基本医疗保险、大病补充保险和公务员医疗补助支出。
4.“221(类)-02(款)”住房改革支出11.25万元,其中:2210201住房公积金10.19万元,2210203购房补贴1.06万元。主要用于单位职工住房公积金及购房补贴支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额2.50万元,其中:政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。主要为纸、纸制品、文具等办公消耗用品采购 0.50万元、计算机采购1.00万元、印刷服务采购1.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市救助管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.22万元,较上年减少0.00万元,无变化,具体预算情况如下:
(一)因公出国(境)费
玉溪市救助管理站2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化。因公出国(境)预算数在合理可控的范围内编制,管理模式为市财政集中编制、总额控制、集中管理,由市财政统一编制预算,单位不再细化到年初预算中。
(二)公务接待费
玉溪市救助管理站2022年公务接待费预算为1.60万元,较上年减少0.00万元,无变化,国内公务接待批次为16次,共计接待160人次。
预算无变化的原因主要是在目前新冠肺炎疫情形势下开展流浪乞讨人员的救助服务工作,为减少中转风险,按照“点对点,一站式”的原则执行接护送任务,需接待省内、省外救助站工作人员,故公务接待经费预算不做变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
玉溪市救助管理站2022年公务用车购置及运行维护费为2.62万元,较上年减少0.00万元,无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费2.62万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
预算无变化的原因主要是车辆使用时间长,日常维修保养费用较高。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市救助管理站2022年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无增减变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,玉溪市救助管理站资产总额52.48万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产52.48万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加52.48万元,其中固定资产增加52.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53040000531400100111
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