索引号 | 53040020231483775 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市教育体育局 | 公开日期 | 2023-10-27 |
玉溪师范学院附属中学2022年度部门决算
监督索引号53040000136200501000
目录
第一部分 玉溪师范学院附属中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪师范学院附属中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
全面贯彻落实党的教育方针,立德树人,培养合格的社会主义现代化建设者和接班人。面向玉溪市六县二区一市择优招收初中毕业生,以升学预备教育为主,实施高中学历教育,促进基础教育发展,培养品德优良、素质优异、身心健康、人格健全的优秀人才。努力提高办学水平,为普通高校提供优质生源,办人民满意的教育。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.继续加强学校党建工作,扎实推进学校发展,顺利完成学校党委、纪委换届选举工作。我校坚持“围绕中心抓党建,抓好党建促中心”的工作思路,管党治党,高标准、严要求,着力加强学校党员干部队伍建设、思想建设、组织建设、制度建设,学校党建工作取得了明显的成效。学校风清气正,无上访,无责任事故,无违规办学,无人被查处,保持了云南省文明单位称号,获云南省文明校园荣誉,获云南省一级二等高中认定。配齐了中层干部,提高了干部队伍的党性观念、精神境界、服务意识和工作创新与实践能力,为我校的提高和发展提供强有力的队伍保障。
2.重新修订了《玉溪师院附中党务公开实施办法》、《玉溪师院附中校长办公会议事规则》、《玉溪师院附中党委关于落实“三重一大”集体决策制度的实施办法》,学校制度建设进一步完善。
3.持续做好疫情防控常态化工作,确保师生生命安全和身体健康。备足防疫物资,严格消杀制度,坚持日报制度,严格门卫制度,测量体温、人员管控等日常工作。持续推进创建全国文明城市及爱国卫生“七个专项行动”,确保师生生命安全和身体健康
4.狠抓毕业班教学是学校工作的重中之重。近五年来高考成绩逐年提升,稳居全市第二名。围绕“优质加特色”的办学目标和“优质加特长”的培养目标,取得了特色教育和高考成绩双丰收。通过全校师生的共同努力,2022年我校高考取得以下成绩:我校考生共586人,理科最高分罗翔一同学680分,位居全省253名;文科最高分李赛英同学655分,位居全省334名,其文科综合264分,进入全省前50名;全校600分以上58人,600分人数较去年增加了35.00%;理科一本上线257人,一本率达54.00%;文科一本上线56人,一本率达54.37%;全校本科率达96.10%,上线率达100.00%。以上各项成绩均稳居全市第二。全校师生再创佳绩的信心不断增强,为学校的发展奠定了良好的基础。
5.抓实学校安全工作,确保校园平安。我们要以高度的责任感做好学校安全工作,加强学校安防建设。抓实安全教育和心理健康教育,加强校园综合治理,全面加强食品安全监管,认真开展应急避险演练等。认真落实云南省学校安全工作会议要求,做到时时讲安全、事事讲安全,确保学校平安无事。
6.严格抓实作风革命和效能革命,强化作风革命、效能革命意识,持续加强作风建设、师德师风建设。本学年学校组织了各年级的评教工作,学生对我们的工作有了更高的期待。提高教育教学的水平、提升班级管理的质量、增强教师的个人修养、完善部门的服务质量等仍然值得我们继续花大力气来做。全校教职工重视师德师风建设,以案例为镜鉴,以四有好老师标准严以自律,树立良好的附中形象,杜绝违反师德师风的现象出现。
7.完善教学常规管理和考核评价制度,树立抓质量就是抓常规的意识,制定《学校教学常规要求》,把教学常规各环节的工作真正落到实处,向规范化、科学化办学努力迈进。加强教师培训,抓好教研组、备课组建设。
8.在玉溪市委领导下,积极参与乡村振兴工作,今年上半年积极为乡村振兴联系点改善人居环境提供三万元资金支持。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:党委办公室、行政办公室、科研处、德育处、教务处、总务处、保卫处,所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入玉溪师范学院附属中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.玉溪师范学院附属中学。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪师范学院附属中学2022年末实有人员编制178人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制178人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员171人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人(离休0人,退休116人)。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
玉溪师范学院附属中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,无使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
玉溪师范学院附属中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪师范学院附属中学2022年度收入合计49,464,687.70元。其中:财政拨款收入44,359,979.30元,占总收入的89.68%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,944,258.40元(含教育收费1,944,258.40元),占总收入的3.93%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,160,450.00元,占总收入的6.39%。与上年相比,收入合计增加3,580,483.51元,增长7.80%。其中:财政拨款收入增加1,666,006.11元,增长3.90%,主要原因是人员经费增加,公用经费减少;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少472,972.60元,下降19.57%,主要是2020年学费、住宿费返还20.00%部分结转至2021年拨付形成支出;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加2,387,450.00元,增长308.86%,主要原因分析是红塔烟草(集团)有限责任公司捐赠美丽100校园建设专项资金2,000,000.00元及云南合和(集团)股份有限公司捐赠美丽100校园建设专项资金500,000.00元。
二、支出决算情况说明
玉溪师范学院附属中学2022年度支出合计50,661,379.47元。其中:基本支出40,070,416.53元,占总支出的79.09%;项目支出10,590,962.94元,占总支出的20.91%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2,559,486.93元,增长5.32%。其中:基本支出增加1,599,647.97元,增长4.16%,主要原因分析是2022年人员经费支出较2021年增加,公用经费支出较2021年减少;项目支出增加959,838.96元,增长9.97%,主要原因分析是学生资助项目支出增加和社会捐赠资金项目支出增加,学费住宿费20.00%返还部分资金结转至2022年支付,高中教育发展专项资金支出和美丽100校园建设专项资金支出较2021年减少;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障玉溪师范学院附属中学正常运转的日常支出40,070,416.53元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,361,446.83元,占基本支出的93.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,708,969.70元,占基本支出的6.76%。人员经费人均支出129,727.25元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障玉溪师范学院附属中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,590,962.94元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
玉溪师院附中高中教育发展专项经费1,162,900.00元,用于学校激励全校在编在岗教职工的教学质量绩效,充分调动教职工教书育人的工作积极性;高中教育发展(大课堂装修改造及更新音响设备)专项资金495,302.40元,主要对大课堂进行重新装修改造和更新大课堂音响设备及加装LED大屏;美丽100校园建设资金1,427,934.80元,主要用于支付建设项目工程款及其他附属费用;原玉溪市教育投资有限责任公司核拨美丽100校园建设资金221,206.12元,主要用于支付建设项目工程款及其他附属费用;红塔烟草(集团)有限责任公司及云南合和(集团)股份有限公司捐赠美丽100校园建设专项资金2,500,000.00元,主要用于田径场、文化集会广场建设工程款支出;红塔烟草(集团)有限责任公司捐赠改善高中办学条件专项资金750,000.00元,主要用于购买学生用床、课桌椅等,有利于改善教育教学环境;非税收入返还资金2,784,924.05元,主要用于学校物业管理费、编外人员费用、水电费、维修(护)费、教学办公设备购置等,有效保障学校运转;资助类项目资金734,887.00元(国家助学金专项资金508,750.00元、免学杂费专项资金59,400.00元、生活费补助专项资金85,550.00元少数民族“三免一补”专项资金24,737.00元、国家助学贷款奖励补助专项资金26,000.00、滋惠计划专项资金3,000.00元、励耕计划专项资金10,000.00元,社会捐赠助学资金17,450.00元),主要用于资助家庭经济困难学生,其中励耕计划发放给学校困难教师;标准化考场改扩建专项资金151,000.00元,有利于改善教育教学资源,推进学校教育教学活动的开展,推进教育现代化发展;教学楼屋面防水修缮工程专项资金300,000.00元,主要用于教学楼屋面防水修缮,有利于改善学习环境,保障教育教学工作的顺利开展;体育工作专项经费47,988.57元,用于参加体育赛事及学校体育设施材料购置,有利于学校体育教学工作的顺利开展;学生资助中心标准化建设专项资金14,820.00元,用于改善学生资助管理中心的软件和硬件建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪师范学院附属中学2022年度一般公共预算财政拨款支出44,359,979.30元,占本年支出合计的87.56%。与上年相比减少1,810,336.46元,下降3.92%,主要原因分析是2022年人员经费支出较2021年增加,公用经费支出及美丽100校园建设专项资金支出较2021年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出32,325,322.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.87%。主要用于保障学校人员经费及日常运转支出:基本支出中高中教育人员经费25,287,886.46元,高中教育公用经费2,708,969.70元,其他教育费附加安排的支出38,904.00元,用于遗属人员补助;项目支出高中教育支出4,289,562.77元。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出6,262,579.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于退休人员生活补助3,049,200.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2,874,691.68元,机关事业单位职业年金缴费支出203,294.97元,死亡抚恤135,393.20元。
9.卫生健康(类)支出2,655,327.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于事业单位医疗1,430,539.46元,公务员医疗补助1,224,788.06元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出3,116,749.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于住房公积金支出2,831,327.00元,购房补贴285,422.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元,支出决算为18,021.62元,完成年初预算的16.38%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算14,161.62元,占总支出决算的78.58%;公务接待费支出决算3,860.00元,占总支出决算的21.42%,具体是国内接待费支出决算3,860.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪师范学院附属中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元,支出决算为18,021.62元,完成年初预算的16.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为14,161.62元,完成年初预算的23.60%;公务接待费支出决算为3,860.00元,完成年初预算的7.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是推行厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,944.41元,下降27.82%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少5,397.41元,下降27.60%;公务接待费支出决算减少1,547.00元,下降28.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是推行厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教学办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次128人(其中:外事接待人次0人)。主要用于校际交流产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪师范学院附属中学2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%,主要原因分析是玉溪师范学院附属中学是全额拨款事业单位,不在机关运行经费核算范围。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,玉溪师范学院附属中学资产总额111,308,093.34元,其中,流动资产2,349,367.56元,固定资产91,412,922.43元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程435,817.40元,无形资产17,109,985.95元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,965,871.89元,其中固定资产增加6,064,904.28元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产17项,账面原值373,769.00元,实现资产处置收入58,000.00元;出租房屋2,388.32平方米,账面原值2,709,998.52元,实现资产使用收入91,370.32元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额2,492,630.00元,其中:政府采购货物支出1,045,326.00元;政府采购工程支出761,058.00元;政府采购服务支出686,246.00元。授予中小企业合同金额1,199,196.00元,占政府采购支出总额的48.11%。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
我校属于二级预算单位,所以2022年度部门整体支出绩效自评情况为空。
(二)部门整体支出绩效自评表
我校属于二级预算单位,所以2022年度部门整体支出绩效自评表为空。
(三)项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表(公开表14)。
我校高度重视绩效管理工作,并不断强化绩效管理理念,建立了绩效评价工作小组,积极推进完善绩效评价工作机制,且实施全过程绩效管理。通过绩效管理,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高了我校财政资金使用效率和科学精细化管理水平。加强预算编制绩效管理,强化项目绩效管理责任,2022年财政资金开展绩效评价有10个项目,其中8个项目绩效评价为“优”,2个项目评价为“良”。
1.项目一玉溪师院附中高中教育发展专项经费项目绩效情况:自评等级为优。2022年根据《玉溪师院附中绩效增量考核分配方案》考核分配到教职工个人。我校认真学习领会上级有关规定,制定出考核分配方案,一线教师分配占比90.23%。体现了“多劳多得”、“优劳优得”、“绩优酬高”的原则,向高三教师、一线教师和教育教学成绩突出等人员倾斜,合理拉开分配差距,充分调动教职工教书育人的工作积极性,努力提高教育教学质量。
2.项目二普通高中国家助学金专项资金项目绩效情况:自评等级为优。资金支出符合文件精神和要求,家庭困难学生都得到了相应的资助,高中学制三年内,凡符合国家助学金资助条件的学生,全部资助其完成了学业,为生活困难的学生解决了后顾之忧,受助学生学业完成率为100.00%。有助于减轻其家庭的经济负担,有利于学生安心学习,为其顺利完成学业提供物质保障,有较为积极的社会效益。
3.项目三普通高中建档立卡学生免学杂费专项资金项目绩效情况:自评等级为优。符合建档立卡户家庭困难文件精神的学生受助比例为100.00%,受助对象满意度高,受助学生学业完成率为100.00%。该项目对全面贯彻党的教育方针,积极发挥教育在经济社会发展中的基础性作用,具有十分重要的意义。有助于减轻其家庭的经济负担,为其顺利完成学业提供物质保障,有较为积极的社会效益。
4.项目四普通高中建档立卡学生生活费补助专项资金项目绩效情况:自评等级为优。符合条件的学生受助比例为100.00%。学生满意度高,缓解农村建档立卡户贫困家庭学生的生活困难问题,为其顺利完成学业提供物质保障对社会、经济发展可持续起到了促进作用。
5.项目五玉溪市少数民族“三免一补”专项资金项目绩效情况:自评等级为优。符合文件精神家庭困难学生都得到了相应的资助,受助比例为100.00%,受助学生学业完成率为100.00%,学生满意度为98.00%。该项目对全面贯彻党的教育方针,积极发挥教育在经济社会发展中的基础性作用具有十分重要的意义。有助于减轻其家庭的经济负担,为其顺利完成学业提供物质保障,有较为积极的社会效益。
6.项目六玉溪师院附中标准化考试改扩建专项资金项目绩效情况:自评等级为优。我校标准化考场扩建,增加55寸显示屏4块、存储硬盘64T,新安装13个室内摄像头,24个室外摄像头。监控系统能平滑无缝接入玉溪市和云南省国家教育考试巡查系统平台,成功承办多类考试。支持学校教学常规检查,配合班级管理,调取监控素材等等,师生满意度高。
7.项目七玉溪师院附中体育工作专项经费绩效自评情况:自评等级为优。我校体育教学工作顺利开展,完成年度教育教学任务;经费用于市级比赛学生服装、体育耗材及体育器材采购,完善了学校体育器材,以保证正常教育教学活动,保障学校体育活动的丰富开展,丰富学生业余文化生活,提高学生身体素质,给学生提供了个性和兴趣爱好展示的平台和机会,有利于学校体育教学的顺利进行。
8.项目八玉溪师院附中教学楼屋面防水修缮工程专项资金项目绩效情况:自评等级为优。我校教学楼屋面防水修缮工程于2021年8月1日开工,2021年9月20日竣工,2021年11月3日验收合格已投入使用,资金于2022年已拨付给施工方。该工程项目的实施,解决了困扰多年的高三年级教室屋顶漏水问题,提高了师生满意度,保障了教学工作的顺利开展。项目有序实施及投入使用以来,各项绩效指标达到预先要求。
9.项目九玉溪师院附中非税收入返还专项资金项目绩效情况:自评等级为良。我校事业单位国有资产出租出借收入、其他非经营性国有资产收入、公共租赁住房租金收入按照返还比例核拨,2022年完成物业管理采购,创造美丽安全的育人环境,改善教育教学资源,推进学校教育教学活动的开展,为推进教育现代化提供保障。
10.项目十玉溪师院附中高中教育发展(大课堂装修改造及更新音响设备)专项资金项目绩效情况:自评等级为良。音响设备完成采购,大课堂改造工程已完工,结算价未出,资金尚未拨付。大课堂改造及音响购置有利于提升教育教学环境,提高了课堂使用效率,保障教育教学工作的顺利开展,增加了师生使用满意度。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040000136200501111
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