索引号 | 53040020201186661 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2020-09-24 |
玉溪市商务局2019年度部门决算
监督索引号53040001332201000
玉溪市商务局2019年度部门决算
目录
第一部分 玉溪市商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市商务局概况
一、主要职能
(一)主要职能
玉溪市商务局是2005年2月根据《关于玉溪市市县乡政府机构改革的实施意见》(玉发〔2005〕1号)组建成立的政府工作部门,按照2019年新一轮机构改革我局“三定”规定,进一步明确商务局主要职责:贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策;落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。 2018年2月,依据玉编办〔2018〕23号文件,成立玉溪市对外贸易服务中心(属市商务局所属的正科级事业单位,以下简称“外贸服务中心”),主要承担着对外贸易业务、政策的咨询,与海关业务部门沟通协调等相关职责。
(二)2019年度重点工作任务介绍
一是内贸流通市场保持活跃。我们聚焦提档升级,着力提升内贸发展质量,消费市场始终保持活跃。全市完成社会消费品零售总额439.4亿元,增长12%,高于全省(10.4%)1.6个百分点,增速排名全省第3位;批发业商品销售额853.2亿元,增长17%,高于全省(12.8%)4.2个百分点,增速排名全省第4位;零售业商品销售额489.6亿元,增长15.1%,高于全省(11.9%)3.2个百分点,增速排名全省第2位;租赁和商务服务业营业收入增长30%,高于全省平均水平,增速排名全省第1位。二是外向型经济发展成效明显。我们聚焦提质增效,着力推动外经贸结构转型升级,外向型经济发展破壳蜕变、屡创新高,全年实现进出口总额30.8亿美元,增长67.7%,增速排名全省第3位,在总额超过10亿美元的全省各州市中排名第1位。三是数字商务实现破局发展。我们聚焦招大引强,世界500强企业京东落户玉溪,数字商务发展取得实质性突破,全年实现电商销售额10.8亿元,增19.5%。四是现代物流基础不断夯实。我们聚焦固本强基、立足长远,着力抓实项目建设和产业招商,现代物流产业发展规模不断壮大,全年完成物流项目投资20.1亿元,实现物流产业增加值增长10%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入玉溪市商务局2019年度部门决算编报的单位共1个(局行政与外贸服务中心合并核算)。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.行政单位:玉溪市商务局
2.其他事业单位:玉溪市对外贸易服务中心(与局行政合并核算)
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市商务局2019年末实有人员编制40人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员42人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员29人。其中:离休1人,退休28人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市商务局2019年度收入合计28,198.07万元。其中:财政拨款收入28,197.47万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.60万元,占总收入的0.00%。财政拨款收入比上年1,814.53万元增加26,382.94万元,增长14.54倍。增加主要原因是1、2019年预算执行过程中,收到中央政策性项目补助资金26,692.35万元;2、2019年预算执行过程中,追加执行市级项目资金89.00万元。
二、支出决算情况说明
玉溪市商务局2019年度支出合计27,586.68万元。其中:基本支出1,307.62万元,占总支出的4.74%;项目支出26,279.06万元,占总支出的95.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比:基本支出比上年1,168.11万元增加139.51万元;项目支出比上年306.53万元增加25,972.53万元。增加主要原因为:1、因人员增加及政策性工资增加,同时增加进博会工作业务经费导致基本支出增加;2、2019年预算执行过程中,收到中央政策性项目补助资金26,692.35万元,并支出26,103.28万元,同时追加执行市级项目资金89.00万元,导致项目支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障玉溪市商务局机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出1,307.62万元。基本支出比上年1,168.11万元增加139.51万元,增加主要原因是因人员增加及政策性工资增加,同时增加进博会工作业务经费导致基本项目支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.43%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障玉溪市商务局机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26,279.06万元。比上年306.53万元增加25,972.53万元,增加的主要原因为2019年预算执行过程中,收到中央政策性项目补助资金26,692.35万元,并支出26,103.28万元,同时追加执行市级项目资金89.00万元。具体项目开支及开展工作情况:一是市本级项目资金共计支出175.07万元,主要用于境外商务代表处工作业务经费、“商洽会”等国内重点展会经费等;二是中央及省级补助资金共计支出26,103.28万元,主要用于双百强企业奖励金专项资金、国际市场开拓、电子商务培训及罂粟替代种植等;三是市直机关党委返回党费支出0.71万元,主要用于机关党费日常开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出27,585.97万元,占本年支出合计的100.00%。比上年1474.64万元增加26,111.33万元。增加主要原因为2019年预算执行过程中,收到中央政策性项目补助资金26,692.35万元,并支出26,103.28万元,同时追加并执行市级项目资金89.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,059.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于局行政和所属事业单位人员工资福利、机关运行经费及市本级项目支出。其中:行政运行支出826.91万元;一般行政管理事务支出58.80万元;对外贸易管理支出136.07万元;事业运行支出37.58万元;其他商贸事务支出0.19万元。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出234.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于财政对其他社会保险基金的补助支出及行政单位离退休支出。其中:归口管理的行政单位离退休支出118.34万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出69.00万元;机关事业单位职业年金缴费支出3.25万元;死亡抚恤支出41.62万元;其他社会保障和就业支出2.58万元。
9.卫生健康(类)支出73.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于机关和所属事业单位医疗和公务员医疗保障支出。其中:行政单位医疗支出45.33万元;事业单位医疗支出0.24万元;公务员医疗补助支出28.39万元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出26,103.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.63%。主要用于外经贸发展专项资金支出。其中:其他商业流通事务支出32.88万元;其他涉外发展服务支出26,070.40万元。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出75.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。其中:住房公积金支出72.75万元;购房补贴支出2.64万元。
20.粮油物资储备(类)支出39.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于肉类储备支出39.00万元。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.11万元,支出决算为45.60万元,完成预算的746.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为40.46万元,全市因公出国(境)费支出进行统筹,我局年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算为3.76万元,完成预算的287.02%;公务接待费支出决算为1.38万元,完成预算的28.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是因公出国(境)经费由市财政统一统筹,不纳入单位年初预算。我局2019年因公出国(境)预算为0万元,2019年度根据我局商务工作的开展的需要,按程序向市外办办理审批手续,经市财政对预算经费审核,我局对相关出国经费进行列支,导致超预算;二是因为我局2019年围绕扫黑除恶、京东项目引进、主题教育活动开展及70周年国庆加油站安全检查等重点工作和活动到县区和企业出差次数增加,车辆燃油费和过路费等相关费用同步增加,同时因车辆老化维修护理费增加等原因,导致公车运行经费超预算。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年10.96万元增加34.64万元,增长316.06%。其中:因公出国(境)费支出决算增加34.49万元,增长577.72%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.25万元,增长49.21%;公务接待费支出决算减少1.09万元,下降44.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2019年度根据我局商务工作的发展需要及2019年专项资金的支持方向,我局一共组织开展5次15人因公出国(境)活动,比2018年1次2人增加4次13人次,故导致2019年决算数超上年决算数;二是因为我局2019年围绕扫黑除恶、京东项目引进、主题教育活动开展及70周年国庆加油站安全检查等重点工作和活动到县区和企业出差次数增加,车辆燃油费和过路费等相关费用同步增加,同时因车辆老化维修护理费增加等原因,导致2019年公车运行经费超去年决算。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出40.46万元,占88.73%;公务用车购置及运行维护费支出3.76万元,占8.25%;公务接待费支出1.38万元,占3.02%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出40.46万元,共安排因公出国(境)团组5个,累计15人次。具体为:我局牵头组织赴韩国1次2人;赴香港、澳门1次5人;赴老挝、缅甸、柬埔寨1次6人;参加由玉溪市政协牵头组织赴台湾1次1人;参加由玉溪市投资促进局牵头组织赴缅甸、马来西亚、柬埔寨1次1人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.76万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关运行,开展内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.38万元。其中:
国内接待费支出1.38万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次267人(其中:外事接待人次0人)。主要用于对外交流及招商引资工作、上级部门检查和考核、开展商务日常事务等方面发生的接待支出。其中:对外交流及招商引资工作24批次174人;上级部门检查和考核8次57人;开展商务日常事务6次36人。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市商务局2019年机关运行经费支出227.89万元,比上年175.61万元增加52.28万元,增长29.77%,增加主要原因是:2019年增加49.98万元工作业务经费支出,分别用于2019年中国国际进口博览会玉溪分团专项经费支出40万元,办公设备采购费9.98万元。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、房屋租赁费、其他交通费用、购买办公设备购置费等保证机关正常运转的费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,玉溪市商务局资产总额952.52万元,其中,流动资产915.96万元,固定资产36.56万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加544.53万元,其中;流动资产增加545.98万元,固定资产减少1.45万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额9.98万元,其中:政府采购货物支出9.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
(一) 预算绩效管理工作开展情况
2019年我局制定了《玉溪市商务局预算绩效目标管理暂行办法》,办法就职责分工、绩效目标管理、绩效管理结果运用等方面做出了明确的规定。在2019年初,对2018年的4个项目开展了自评及对2018的整体支出情况进行了绩效评价并公开。于2019年9月,对2019年7个项目进行了绩效跟踪问效。
(二) 部门整体支出自评结果
2019年我局整体绩效综合评价结论为优。面对错综复杂的国际形势和国内经济持续下行等多重压力,我局在市委、市政府的正确领导下,全市内贸发展高开稳走,对外贸易屡创新高,商务领域各项工作始终走在了全省前列。
也同时存在的问题以下几个问题:一是在预算执行过程中,因国家政策的倾斜,追加奖励性补助资金,导致年末决算收入远大于年初预算批复数;二是上级项目资金下达时间较晚,组织实施过程较为仓促,很难在年内开展完成,故结转至次年开展实施,导致部分项目因资金未能及时使用,绩效自评结果为差;三是在检验检疫窗口项目执行过程中,因国家海关和出入境检验检疫系统机构改革等不可抗力原因导致检验检疫玉溪服务窗口中途暂停运行,导致项目执行率低。今后,我局将进一步加强与有关部门沟通对接,提高预算资金执行效率。
(三) 部门决算中项目支出自评结果
1.项目一2019年“商洽会”及国内展会经费项目绩效情况:项目评价为优。2019年我局组织参加了商洽会,参展展位面积和企业户数创商洽会历史新高,此外,我局还组织参加了第二十一届中国国际高新技术成果交易会、云南特色·冬农魅力2019云南高原特色现代农业(北京)推介会、云南绿色食品全国巡展(天津站)、2019年“夏洽会”、2019年中国国际数字和软件服务交易会等国内重点展会。在参加“商洽会”时主要存在以下问题:由于时间紧,报名渠道不统一,有的企业使用的是零散展位,企业自主布展水平不高,国际化意识不强。今后将进一步加大宣传力度,做好企业参展的报名和组织工作,对布展方案和参展企业进行深入的遴选审核,统一布展,要求企业宣传和产品企业有中英文对照,方便国外客商接洽,增强展洽效果。
2.项目二2019年境外商务代表处工作经费项目绩效情况:项目评价为优。2019年,我局加强境外商务代表处管理,4个境外商务代表处积极履行职能职责,积极宣传玉溪经济社会发展情况和投资环境,加强与我国驻外使馆、驻在国政府、商会的联系,每月编发驻在国商务资讯回国内,为我市企业到境外投资提供了政策咨询,协助办理相关手续,积极为出访驻在国外经贸团提供支持服务,在联通信息、加强服务、促进发展等方面发挥了积极的作用,发挥了“走出去”和“引进来”的桥梁作用。4个境外商务代表处存在的问题:境外商务代表处是依托我市外经贸企业而设立的,其工作人员受企业站位、格局视野的局限性,在对外宣传、商洽经贸活动等工作的专业性上有所欠缺;对代表处工作人员的业务培训不足;代表处内部管理及服务工作有待提高和完善。下一步我局将修改完善市政府驻外商务代表处管理办法,完善考核体系,加强对代表处管理,规范资金使用管理,进一步做好绩效跟踪管理。
3.项目三2019年检验检疫窗口运行经费项目绩效情况:项目评价为差。在玉溪设立检验检疫服务窗口,是为精简办事程序,加大前移检验检疫申报、出证及检测工作推进力度,使企业在玉溪即可办理报检、出证、检测手续,缩短企业报检时间,降低企业办证和报检成本。但由于国家出入境检验检疫系统进行机构改革,原出入境检验检疫系统并入海关系统,2019年9月接昆明海关通知后,检验检疫窗口已无再运行的可能。我局今后将积极与有关部门对接,提高预算资金执行效率及使用效率。
4.项目四国际开拓资金项目绩效情况:项目评价为优。2019年开展国际市场开拓活动5次,涉及8个国家和地区,参加专场项目推介会1次,对接国外企业(协会、商会)12户,现场调研对外投资合作企业3户。通过展会、推介和上门精准对接,使国外企业对我市的产业结构和资源禀赋、投资方向有了更全面、深入的了解,提升了玉溪的知名度和美誉度,进而激发了企业到玉溪投资的信心和动力,拓宽玉溪产品国际销售渠道,加强国际产业合作。但是存在公职人员因公出国境审批手续复杂、审批流程长,未能充分组织开展出国境活动等,导致资金使用效率低。
5.项目五电子商务培训学习及组织电商博览会资金项目绩效情况:项目评价为中。2019年,我局组织开办了市级及县区电商培训13次近500人次,通过组织开展电子商务知识技能培训更新我市电商工作人员观念,提升我市电商工作人员能力,进一步优化我市电子商务发展环境。因时间紧未组织开展省外电商培训和参展参会,仅完成了市内电商培训,结余资金未能结转至2020继续使用,下一步将加快资金使用速度提高资金使用效率,不断提升了我市电商从业人员的素质能力。
6.项目六2019年双百强企业第一批奖励金专项资金项目绩效情况:项目评价为优。据海关统计,2019年,玉溪市实现进出口总额30.79亿美元据海关统计,2019年,玉溪市实现进出口总额30.79亿美元,同比增长67.7%,完成市级进出口目标任务20.21亿美元的152.4%,完成项目年度目标,其中出口30.14亿美元,增长67.8%;进口0.65亿美元,增长61.6%。折算成人民币,全市实现进出口总额213.8亿元,增长74.2%,完成省级进出口目标任务202.89亿元的105.4%。部分企业在省商务厅审核阶段因存在违规记录被取消评选资格,下一步将倡导企业加强合规合法经营理念,力争树百年品牌,立志做百年老店。
7.项目七境外罂粟替代种植省对下转移支付资金项目绩效情况:项目评价为优。2019年我局围绕境外罂粟替代种植工作,重点开展了以下工作:一是组织开展了一期外经贸实务培训,培训时长 2 天,培训152人次,通过培训增强了我市替代种植与替代发展企业市场开拓能力和合规经营自律意识,为稳外贸促增长打下坚实基础。二是牵头组织税务、公安、财政等部门有关人员到境外开展境外罂粟替代种植检查、业务指导、双边协调、项目评审和绩效评价等工作,为企业提供了实时指导和监督。
8.项目八中信保统保平台参保企业保费扶持专项资金项目绩效情况:项目评价为良。进一步扩大出口信用保险覆盖面,使越来越多的企业运用出口信用保险政策,有效解决企业“有单无力接”和“有单不敢接”的问题,稳步扩大进出口,确保完成年度进出口目标任务,促进玉溪外向型经济发展。资金到位后拨付进度有待加快,下一步工作中将与中信保云南分公司共同加大出口信用保险政策宣传,让更多企业享受政策红利。
9.项目九中央外经贸资金支持替代种植资金项目绩效情况:项目评价为优。相关的罂粟替代企业,在原有基础上通过更新生产线设备、扩大厂区、仓储、配置现代化工具,产量增加扩大的生产规模,增加了更多的就业机会。中央外经贸资金支持替代种植项目在一定程度上促进了企业的良好发展,下一步将积极对接省厅,稳定推进补助政策,以保证企业的持续稳定健康发展。
10.项目十中央外经贸资金开放平台稳外资补助资金项目绩效情况:项目评价为良。项目资金用于开展外资政策法规宣传培训,做好外资数据收集分析;策划和包装项目,利用展会、活动开展招商引资工作,推动全市利用外资高效务实。但由于该项资金年底到达,该笔资金2019年无支出。下一步将加快资金的使用进度。
11.项目十一市商务局家政服务业信用体系建设专项资金项目绩效情况:项目评价为中。项目资金用于构建信用为核心的新型行业管理体系,推进建立和完善家政服务员和家政企业信用记录,加强家政服务业信用体系建设宣传,培育诚信家政服务企业和服务人员,建立健全家政服务业行业信用体系,营造诚实守信的家政服务业发展环境。但由于该项资金年底到达,该笔资金2019年无支出。下一步将加快资金的使用进度。
(四) 部门项目支出绩效评价结果
我局2019年全年共13个(含2个不公开项目)项目资金,分项目自评情况:优秀7个,良3个,中2个,差1个。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
无。
监督索引号53040001332201111
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