索引号 | 53040020231483386 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市公安局 | 公开日期 | 2023-10-26 |
玉溪市公安局交通警察支队(本级)2022年度部门决算公开
监督索引号53040003400200301000
玉溪市公安局交通警察支队(本级)2022年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
玉溪市公安局交通警察支队(本级)是玉溪市公安局主管道路交通管理工作的职能机构,主要负责起草本市辖区内道路交通管理行政规定,参与拟订城市道路交通和安全设施的规划、组织、指导全市公安机关交通管理部门开展道路交通安全管理工作,维护道路交通安全,规范道路交通秩序,开展境内高速公路道路交通安全管理工作,组织和协调道路交通安全宣传教育工作,在法定权限内对机动车辆、机动车驾驶人依法进行管理,排查辖区内道路交通安全隐患,与政府相关部门、社会各界力量一道,通过不懈努力,全力预防道路交通事故,保护人民生命财产安全,维护社会稳定大局,构建和谐社会。
(二)2022年度重点工作任务概述
2022年,在市委、市政府和市公安局党委的坚强领导下,全市公安交管部门以习近平总书记“人民至上、生命至上”重要指示为根本遵循,紧扣党的二十大交通安保工作主线和学习贯彻落实党的二十大精神中心工作,将“最大限度少发事故、少死人、安全高效通行”作为目标,主动担当作为,推动工作前移,创新实施道路交通安全系统化综合治理,全面推进事故预防、疏堵保畅、交管服务和队伍建设,全市交通安全现代治理水平明显提升,人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。根据省厅公布数据测算,2022年全市公安交管工作考核排名全省第6名,比2021年上升了2名,工作成效进步明显。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、政治处、法制科、科技科、交通秩序管理科、交通事故处理科、财务装备科、宣传教育科、车辆管理所、指挥中心、机动车安全技术检验监管科。
所属单位2个,分别是:
1.玉溪市公安局高速公路交巡警大队
2.玉溪市公安局交警支队直属大队
(二)决算单位构成
纳入玉溪市公安局交通警察支队(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市公安局交通警察支队(本级)2022年末实有人员编制121人。其中:行政编制121人(含行政工勤编制23人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员121人(含行政工勤人员23人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人(离休1人,退休48人)。
实有车辆编制19辆,在编实有车辆19辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
玉溪市公安局交通警察支队(本级)2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
玉溪市公安局交通警察支队(本级)2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市公安局交通警察支队(本级)2022年度收入合计54,528,820.51元。其中:财政拨款收入54,359,119.74元,占总收入的99.69%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入169,700.77元,占总收入的0.31%。与上年相比,收入合计减少20,557,299.74元,下降27.38%。其中:财政拨款收入减少17,427,000.51元,下降24.28%,主要原因是:根据市财政要求2022年大幅压减项目经费,公用经费和项目经费收入减少;其他收入减少3,130,299.23元,下降94.86%,主要原因是:2022年未收到玉溪市红塔区中心城区道路交通安全管理系统设施优化项目经费中来源为其他收入的经费。
二、支出决算情况说明
玉溪市公安局交通警察支队(本级)2022年度支出合计57,823,909.74元。其中:基本支出38,189,028.66元,占总支出的66.04%;项目支出19,634,881.08元,占总支出的33.96%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少14,727,175.18元,下降20.30%。其中:基本支出减少7,295,446.86元,下降16.04%;项目支出减少7,431,728.32元,下降27.46%,主要原因分析:根据市财政要求2022年大幅压减公用经费和项目经费,公用经费和项目经费支出减少。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障玉溪市公安局交通警察支队(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,189,028.66元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,324,133.59元,占基本支出的79.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,864,895.07元,占基本支出的20.59%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障玉溪市公安局交通警察支队(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19,634,881.08元。其中:基本建设类项目支出231,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:主要用于交通安全宣传专项经费624,604.80元,红塔区中心城区道路交通安全管理系统设施优化建设项目专项经费3,300,000.00元,“放管服”改革车驾管体系项目专项资金12,038,882.38元,科技兴警信息化建设项目专项资金828,968.50元,玉溪市城市大脑前期工作专项经费231,000.00元,政法转移资金及有资金2,611,425.40元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市公安局交通警察支队(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出54,359,119.74元,占本年支出合计的94.01%。与上年相比减少18,191,965.18元,下降25.07%,主要原因分析:根据市财政要求2022年大幅压减公用经费和项目经费,公用经费和项目经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出45,195,004.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%。其中基本支出29,255,913.75元,主要用于人员工资福利性支出等人员经费21,418,918.68元,公用经费7,836,995.07元,项目支出15,939,091.08元;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出4,249,986.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于以下方面:行政离退休生活补助1,356,682.00元,事业单位离退休生活补助216,000.00元,机关事业单位养老保缴费2,332,042.72元,机关事业单位职业年金缴费支出345,262.16元。
9.卫生健康(类)支出2,163,443.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于行政单位医疗支出1,302,027.34元,事业单位医疗支出1,896.00元,公务员医疗补助支出859,519.69元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类231,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于支付玉溪公安交管大数据设计方案项目费。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出2,519,685.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金缴费支出2,431,389.00元,购房补贴支出88,296.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为306,476.00元,支出决算为304,797.00元,完成年初预算的99.45%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算301,476.00元,占总支出决算的98.91%;公务接待费支出决算3,321.00元,占总支出决算的1.09%,具体是国内接待费支出决算3,321.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市公安局交通警察支队(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为306,476.00元,支出决算为304,797.00元,完成年初预算的99.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为301,476.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为3,321.00元,完成年初预算的66.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022年度交警支队正常接待次数有所减少导致决算数小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少360,031.00元,下降54.15%。其中:公务用车购置费支出决算减少359,600.00元,下降100.00%,公务用车运行维护费与上年持平;公务接待费支出决算减少431.00元,下降11.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是:2022年度交警支队未产生公务用车购置费,所以“三公”经费支出决算数比上年下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量19辆。主要用于为确保辖区内各类道路“路畅人安”,严防重特大交通事故及大面积交通拥堵发生,常态化在中心城区和高速公路开展交通秩序整治专项行动,所必需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次,接待人次32人(其中:外事接待人次0.00人)。主要用于接待符合国家公务接待规定的上级部门各类检查组、其他地州兄弟单位来访交流、业务对接人员发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市公安局交通警察支队(本级)2022年机关运行经费支出7,864,895.07元,减少6,619,946.61元,下降45.70%,主要原因分析:2022年警务辅助人员劳务费没有纳入交警支队(本级)基本支出中安排经费支出,导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于:办公费307,674.90元,咨询费105,980.00元,手续费1,855.00元,水费82,334.80元,电费643,614.65元,邮电费34,271.39元,物业管理费1,388,586.14元,差旅费100,000.00元,维修(护)费286,132.81元,租赁费396,471.13元,培训费21,020.00元,公务接待费3,321.00元,专用材料费24,212.85元,劳务费6,311.00元,委托业务费1,906,634.60元,工会经费358,171.20元,福利费236,345.55元,公务用车运行维护费301,476.00元,其他交通费用1,388,100.00元,其他商品和服务支出265,666.05元,专用设备购置6,716.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,玉溪市公安局交通警察支队(本级)资产总额185,269,947.71元,其中,流动资产7,051,329.49元,固定资产139,820,548.40元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程23,819,835.42元,无形资产12,750,032.03元,其他资产1,828,202.37元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,228,241.35元,其中固定资产增加3,498,412.45元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产163项,账面原值779,370.42元,实现资产处置收入39,048.00元;无偿划拨资产23项,账面原值2,378,148.10元;无偿划拨出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额5,786,431.00元,其中:政府采购货物支出233,712.00元;政府采购工程支出122,000.00元;政府采购服务支出5,430,719.00元。授予中小企业合同金额4,335,431.00元,占政府采购支出总额的74.92%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53040003400200301111
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