| 索引号 | 53040020261680254 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府办公室 | 公开日期 | 2026-09-16 |
玉溪市人民政府外事办公室 2025年度部门决算公开
玉溪市人民政府外事办公室
2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.统筹、规划、协调全市外事工作,贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定;根据授权,协调全市的外事活动,督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况;归口管理全市外事、协调全市重大外事工作。
2.围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究,为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议;加强区域间联络协调,推动经贸合作,为全市的经济建设和社会发展服务。
3.负责组织或配合接待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动;负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作;协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接待工作,做好相关涉外人员的报备工作。
4.负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜,统筹安排和管理我市各县区、市直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动;负责接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆人员。
5.接待和管理来玉采访的外国记者;指导全市各县区、市直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。
6.负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜;做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作;做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。
7.统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内有关手续;协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育;了解掌握出访活动和出访成果。
8.负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项;协调、指导各县区、市直各部门和单位邀请外国非官方人员来我市进行非公务活动工作;办理同意外国人来华签证邀请业务。
9.负责我市与外国建立友好城市关系的工作,管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动,办理对外结好报批手续,开展对外交流与合作;指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作;对本市行业、协会、商会等开展民间对外交往活动进行管理。
10.配合有关部门开展对外宣传;协同有关部门编辑发行我市对外宣传品,做好对外参观单位的联系协调工作;做好玉溪网英文版管理。
11.配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员;配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作;配合做好玉溪市处置涉外突发案(事)件的协调工作。
12.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜;办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。
13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。
14.有关职责分工。有关对外援助工作职责分工。中共玉溪市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项;中共玉溪市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调;玉溪市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:综合科、出国来华科、国际交流科3个职能科室,设置议事协调机构市委外办秘书科。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入玉溪市人民政府外事办公室2025年度部门决算编报的单位共1个:玉溪市人民政府外事办公室。
纳入玉溪市人民政府外事办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市人民政府外事办公室2025年末编制内实有人员13人(较上年减少1人,减少原因为2025年12月份工作原因调出)。包括财政拨款开支经费的:公务员12人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
玉溪市人民政府外事办公室2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,市外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指导,坚决贯彻落实党中央对外工作决策部署和省委、市委工作要求,聚焦服务国家总体外交和高质量发展主题,抓统筹、转作风、提质效,重点推动完成10个方面工作。一是完成市委外事委优化调整,充实市委外事委委员及成员单位,明确工作职责、运行方式及下设4个专项组职责。二是服务召开市委外事委第七次全体(扩大)会议,审议《对外工作要点及任务分解》《对外工作重点任务及项目清单》,统筹谋划推动全市对外工作。三是顺利迎接南亚八国政党干部考察团、越共高级干部考察团等9个团组175人(次)外宾来玉考察访问,促进多领域交流合作。四是争取实施越南党政干部培训班、泰国地方干部脱贫减贫与乡村振兴培训班2个外交部项目,邀请越南、泰国50名官员来玉培训;谋划推动泰国青年企业家玉溪行活动,有效服务国家总体外交。五是谋划实施援建老挝万荣县高中篮球场“小而美”民生项目,惠及当地学生1000余名,促进中老民心相通。六是用好省级项目资金支持玉溪职业院校与周边国家院校开展交流合作,培训老方学生780人(次),做强“职教出海”品牌。七是做好因公临时出国(境)审核管理,严实报批全市2025年出访团组11批35人(次),科学编报2026年出访计划。八是加强对外协调联络,邀请缅甸、越南等4国驻昆领馆官员出席第18届中国—南亚商务论坛,保障市领导参加第6届中国—南亚合作论坛、2025年滇港澳企业家论坛、2025年红河流域中越合作周等活动,促进交流合作。九是举办第二期涉外安全工作培训班,恢复运维玉溪网·英文版,推动澄江马房村外事参观点建设,开展周边国家国别研究,服务开放型经济建设。十是积极赴9个县(市、区)、3所院校、22家企业机构开展调研,深入了解涉外项目、外事参观点、外事礼品及涉外人才等情况,建立全市外事资源台账,不断提升外事服务开放能力。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
玉溪市人民政府外事办公室2025年度无政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
玉溪市人民政府外事办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市人民政府外事办公室2025年度收入合计4,670,839.97元。其中:财政拨款收入4,520,839.97元,占总收入的96.79%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入0.00元;其他收入150,000.00元,占总收入的3.21%。
与上年相比,收入合计增加166,587.97元,增长3.70%。其中:财政拨款收入增加106,587.97元,增长2.41%,增长主要原因是:2025年较上年调增了基本工资并补发了2024年下半年调增部分金额较上年支出增加138,193.00元、2025年5月我办退休一人去世,支出死亡抚恤金266,016.40元;其他收入增加60,000.00元,增长66.67%,增长主要原因是:2025年12月份收到云南外事服务中心汇入项目经费150,000.00元,较上年收到的外事工作业务经费90,000.00元增加60,000.00元;
二、支出决算情况说明
玉溪市人民政府外事办公室2025年度支出合计4,592,993.57元。其中:基本支出4,208,001.57元,占总支出的91.62%;项目支出384,992.00元,占总支出的8.38%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加178,741.57元,增长4.05%。其中:基本支出增加173,088.57元,增长4.29%;项目支出增加5,653.00元,增长1.49%;无上缴上级支出%;无经营支出%;无对附属单位补助支出%。增长主要原因是:2025年较上年调增了基本工资并补发了2024年下半年调增部分金额较上年支出增加138,193.00元、2025年5月我办退休一人去世,支出死亡抚恤金266,016.40元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障玉溪市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等正常运转的日常支出4,208,001.57元,其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,565,762.56元,占基本支出的84.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备设置等公用经费支出642,239.01元,占基本支出的15.26%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障玉溪市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出384,992.00元(其中:公开项目支出184,992.00元,不公开项目支出200,000.00元)。其中:基本建设类项目支出0.00元。
项目开支及开展工作情况如下:
1.采购因公护照及通行证二合一生物特征采集设备项目经费35,000.00元,主要用于:按照省外办的工作要求支付了生物特征采集设备款,解决了市外办生物特征采集设备老旧、故障多的问题,新设备满足了上门开展因公临时出国(境)生物特征采集工作要求,提高工作效率和便利性;
2.玉溪网·英文版更新维护项目经费20,000.00元,主要用于:支付玉溪网·英文版更新维护费用,持续提升玉溪网·英文版外宣功能,向国际各界全面展示玉溪市人文历史、发展状况、社会民生、投资环境、旅游资源等情况,提升玉溪对外知名度、美誉度和影响力,助力玉溪国际传播能力建设。
3.玉溪市周边国家青年企业家玉溪行项目经费65,000.00元,主要用于:支付泰国青年企业家玉溪行项目产生系列费用,通过项目实施增进周边国家青年企业家对玉溪的感知度,着力讲好中国故事,传播玉溪声音;
4.玉溪市外事参观点建设项目经费49,980.00元,主要用于:支付马房村外事参观点的建设费用。通过项目实施规范玉溪市外事参观点的建设,更好的展示玉溪的对外开放整体形象,更好的服务玉溪国际传播力建设;
5.外事接待专项经费15,012.00元,主要用于:支付外事活动公务接待及会议费开支,通过活动的开展,让来访外宾进一步了解玉溪经济社会发展情况,宣传推介玉溪,寻找合作潜力点。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市人民政府外事办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出4,520,839.97元,占本年支出合计的98.43%。与上年相比增加106,587.97元,增长2.41%,完成年初预算的108.78%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出3,205,629.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.91%,完成年初预算的104.78%。主要用于:(1)政府办公厅(室)及相关机构事务3,061,629.49元(其中:行政运行2,861,629.49元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出200,000.00元)(2)其他一般公共服务支出144,000.00元。造成预决算差异的主要原因是:调整基本工资补发了2024年7-12月份基本工资,调标后全年增加基本工资88,392.00元;年初预算中包含2025年自有资金基本支出年初预算90,000.00元,年末该指标因与年初结转上年结余指标为同笔资金已被收回,此项自有资金基本支出较预算减少90,000.00元;项目支出384,992.00元,较预算307,105.50元增加77,886.50元,增长25.36%。增长主要原因为:2025年我办向上争取项目资金100,000.00元用于专项开展外事活动;上年结转项目资金37,105.50元,本年支出15,012.00元,较预算减少22,093.50元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出755,380.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.71%,完成年初预算的141.96%。主要用于行政事业单位养老支出755,380.80元,其中:行政单位离退休204,398.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出284,966.40元、死亡抚恤金支出266,016.40元;造成预决算差异的主要原因是:新增2025年退休人员死亡抚恤金支出266,016.40,较上年减少职业年金记实101,929.97元。
9.卫生健康(类)支出277,262.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的98.53%。主要用于行政事业单位医疗支出277,262.68元,其中:行政单位医疗147,826.32元、公务员医疗补助118,461.28元、其他行政事业单位医疗支出(大病及生育保险)10,975.08元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨
款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出282,567.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的99.88%。主要用于住房改革支出,其中住房公积金267,960.00元、购房补贴14,607.00元;造成预决算差异的主要原因是:一名科级人员住房补贴2025年9月份发放完毕,较预算减少609.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公
共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
玉溪市人民政府外事办公室2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,000.00元,决算为34,422.91元,完成年初预算的61.47%;
支出决算较上年减少13,409.50元,下降28.03%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元,决算为21,454.91元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.33%,完成年初预算的82.52%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为12,968.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.67%,完成年初预算的43.23%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少2,680.00元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,734.50元,增长21.07%;公务接待费支出决算较上年减少14,464.00元,下降52.73%;具体是国内接待费支出决算12,968.00元(其中:外事接待费支出决算10,252.00元),较上年减少14,464.00元,下降52.73%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,本年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,000.00元,支出决算为34,422.91元,完成年初预算的61.47%,支出决算较上年减少13,409.50元,下降28.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元,决算为21,454.91元,完成年初预算的82.52%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为12,968.00元,完成年初预算的43.23%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:1.单位公车保有量一辆,为机要通信用车。公务用车运行费决算数21,454.91元,其中:公务用车购置费0.00元,公务用车运行维护费21,454.91元(其中:过路费5,431.82元、修理费1,381.70元、保险费3,851.39元、加油费9,000.00元,洗车费年检费等其他开支1,790.00元)。公务用车运行维护费较年初预算减少4,545.09元,下降17.48%。减少主要原因为:公务用车修理费较预算减少4,545.09元;2.公务接待费决算较年初预算30,000.00元减少17,032.00元,下降56.77%,减少主要原因为:国内公务接待及外事接待费用较预算减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少2,680.00元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加3,734.50元,增长21.07%;公务接待费支出决算减少14,464.00元,下降52.73%,具体是国内接待费支出决算12,968.00元(其中:外事接待费支出决算10,252.00元),较上年减少14,464.00元,下降52.73%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1.因公出国(境)费2025年支出0.00元,与上年相比减少2,680.00元,下降100.00%,下降主要原因为:1.2024年市外办副主任范崇磊参省团赴香港参加培训,本年无出国(境)任务;2.公务用车购置及运行维护费2025年支出21,454.91元。其中:公务用车购置费0.00元,公务用车运行维护费21,454.91元。与上年支出17,720.41元相比增加3,734.50元,增长21.07%。增长主要原因为:因外事活动增多2025年支出公车过路费5,431.82元较上年增加2,207.63.00元、加油费用支出9,000.00较上年增加2,000.00元;3.公务接待费2025年支出共计12,968.00元。本年共接待7批次,接待人数122人,包含:a.外事接待5批次101人,接待费用10,252.00元。b.国内公务接待2批次21人,接待费用2,716.00元。公务接待费用较上年减少14,464.00元,下降52.73%。减少主要原因为:2025年国内公务接待及外事接待批次及人数都较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展外事接待,公务出国境手续办理、外事工作指导,宣传慰问及扶贫点联系调研等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待5批次),接待人次122人(其中:外事接待人次101人)。主要用于:接待对外友好交流及外事考察活动、外事活动筹备工作调研及省内公务活动中发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市人民政府外事办公室2025年机关运行经费支出570,085.41元,比上年减少27,949.78元,下降4.67%,主要原因是:办公费较上年减少24,082.17元、差旅费较上年减少5,674.50元、会议费较上年减少12,425.00元、公务接待费较上年减少12,327.00元、工会经费较上年减少6,081.60元、印刷费较上年减少6,220.20元。部门运行经费主要用于:办公费39,860.68元、印刷费779.80元、手续费306.00元、水电费16,021.32元、邮电费6,365.35元、差旅费31,190.00元、公务接待费2,716.00元、劳务费175,628.94元(劳务派遣人员费用173,628.94元,支付1次翻译费2,000.00元)、委托业务费10,000.00元(法律顾问费10,000.00元)、工会经费31,383.36元、福利费13,787.11元、公务用车运行维护费21,454.91元、其他交通费用157,677.50元(其中:公车平台车辆租用费11,277.50元、交通补贴146,400.00元)、税金及附加15.68元、其他商品和服务支出60,698.76元(缴纳残疾人就业保障金32,000.76元、下拨乡村振兴联系点工作经费补助22,700.00元、离退休人员公用经费4,198.00元、会员费1,800.00元)、资本性支出2,200.00元,其中:办公家具及设备购置2,200.00元。购置明细:购入茶水柜一组支付1,200.00元、购入饮水机1台支付1,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年12月31日,玉溪市人民政府外事办公室资产总额368,077.85元,其中,流动资产180,341.05元,固定资产186,437.34元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,299.46元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少33,936.40元,其中固定资产减少33,536.32元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产14项,账面原值61,965.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额19,209.17元,其中:政府采购货物支出4,196.28元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出15,012.89元。授予中小企业合同金额6,357.78元,其中:授予小微企业合同金额6,357.78元(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
玉溪市人民政府外事办公室2025年共实施项目7个,其中涉密项目2个,此次决算公开表及说明中均不公开涉密项目相关内容。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
玉溪市人民政府外事办公室2025年度部门决算公开表.xlsx
玉溪市人民政府外事办公室2025年度部门决算公开绩效自评表.xlsx
玉溪市人民政府外事办公室2025年度国有资产使用情况表.xlsx
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