| 索引号 | 53040020261679275 | 文     号 |   |
| 来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2026-09-09 |
玉溪市知识产权援助中心2025年度部门决算公开
玉溪市知识产权援助中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
玉溪市知识产权援助中心的主要职能为:贯彻执行知识产权法律法规和政策;负责提供知识产权法律保护和专利技术双重支持,促进专利技术的推广应用;负责开展专利申请、专利保护和商标版权服务;负责开展知识产权维权援助服务;负责开展专利信息共享和知识产权宣传培训;负责开展知识产权的展示和交易服务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
玉溪市知识产权援助中心的主要职能为:贯彻执行知识产权法律法规和政策;负责提供知识产权法律保护和专利技术双重支持,促进专利技术的推广应用;负责开展专利申请、专利保护和商标版权服务;负责开展知识产权维权援助服务;负责开展专利信息共享和知识产权宣传培训;负责开展知识产权的展示和交易服务。
(二)决算单位构成
玉溪市知识产权援助中心作为二级预算单位纳入玉溪市市场监督管理局部门2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一是做好知识产权综合管理和保护服务工作。2025年指导和服务专利挖掘、申请、管理和保护等业务工作200多件,处理我市非正常专利申请19件;商标业务玉溪受理窗口共受理商标业务申请共计560件,其中:商标注册申请339件,变更名义地址113件,商标续展申请75件,转让移转注册商标申请20件,商标使用许可备案申请4件,商标更正申请5件,补发申请2件,撤回申请2件,受理量位居全省第二;深入15家企业调研,指导申报高新技术企业中的知识产权工作,指导2家企业处理“老拨云堂”商标风险预警事务,参与15家企业的玉溪市重点实验室和创新中心的评审。
二是开展中心“云南省知识产权信息公共服务网点”、“云南省商标品牌指导站建设单位”、“地市级综合性知识产权公共服务机构”、“国家知识产权局专利局昆明代办处玉溪市工作站”、“技术与创新支持中心(TISC)筹建机构”工作。2025年1月向市统计局报送全市专利统计数据;2月向国知局和省局报送“2024年国家知识产权信息公共服务网点工作总结”、“2024年知识产权维权援助工作总结”、“第一批专利产业化优秀案例”、“第二批服务机构促进专利产业化优秀案例”;4月向省局报送“2025年度知识产权公共服务惠企行动实施和方案计划表”;5月向国家局和省局报送“国家知识产权信息公共服务网点备案续期”材料;6月向省局报送“2025年玉溪市知识产权公共服务惠企行动实施方案”和2批次的“惠企行动成效总结表”,组织申报并向省局报送“2025年云南省知识产权维权援助资金补助”2项;7月向国知局报送“2025年度知识产权公共服务信息采集工作”,向市局报送“玉溪市集聚创新资源加快创新驱动高质量发展行动任务”完成情况;9月向省局报送开展“千企百城”商标品牌价值提升行动材料,组织全市4家知识产权服务机构报送“2025年云南省知识产权公共服务机构工作总结”;10月向市局报送“中国(云南)自由贸易试验区涉及试点地区内经营主体的已公布专利申请和已授予专利”的工作情况;11月向省局报送“知识产权信息服务案例报送表”和“知识产权公共服务成效指标数据报送表”。
三是做好专利转化管理服务工作。2025年2月至4月,组织开展我市“专利转化专项计划项目验收准备工作”,并向省局报送“专利转化专项计划项目验收材料”;10月组织我市5家企业开展市级专利转化专项计划项目验收工作,召开了专家评审会,5家企业通过项目验收;11月组织我市“2025年玉溪市专利转化专项计划后补助项目”工作,该项目安排专利转化专项计划项目经费10.2万元,对符合条件的6家企业给予后补助,每家补助经费1.7万元;12月开展玉溪市专利转化专项计划经费绩效情况,形成总结报告。
四是开展知识产权信息服务工作。统计分析我市专利授权量、发明专利有效量、高价值发明专利拥有量等知识产权数据,形成9期知识产权主要统计数据,提供各县(市、区)使用;为市科技局、农科院、红塔铝型材厂、云南剧佳商贸有限公司等单位和个人提供专利公报信息检索1000多项,援助指导专利申请1项;向玉溪市统计局提供全市2024年知识产权统计数据。
五是开展知识产权宣传培训。组织4.26知识产权宣传培训,参与在红塔区、华宁县等5个县(市、区)大力开展知识产权宣传培训5期,覆盖企业技术骨干和基层知识产权工作人员400余人次,讲授专利等相关知识,提高了企业和基层知识产权工作人员的知识产权创新、保护和运用意识和业务能力。组织单位职工参加国家知识产权局组织的“世界知识产权组织远程教育中文课程培训”、“TISC人员能力提升培训”、“专利信息在线(直播)培训”、“技术与创新支持中心(TISC)人员能力提升培训”等10多期线上培训,取得了相关知识产权培训证书。组织员工参与国知家和省局举办的全国专利检索大赛和高价值专利培育大赛,在高价值专利培育大赛中获得一等奖1名,二等奖一名。编印和发放知识产权公共服务手册、知识产权公共服务事项办事指南等宣传资料9000多册。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市知识产权援助中心2025年度收入合计1,627,682.62元。其中:财政拨款收入1,427,682.62元,占总收入的87.71%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入200,000.00元,占总收入的12.29%。
与上年相比,收入合计减少395,795.48元,下降19.56%。其中:财政拨款收入减少545,795.48元,下降27.66%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加150,000.00元,增长300.00%。主要原因是:财政拨款收入减少,收入合计减少。收到云南省市场监督管理局拨付玉溪市知识产权援助中心知识产权公共服务补助经费200,000.00万元,上级下拨项目经费增加,其他收入增加。
玉溪市知识产权援助中心2025年度支出合计1,451,865.62元。其中:基本支出1,318,476.50元,占总支出的90.81%;项目支出133,389.12元,占总支出的9.19%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少539,395.48元,下降27.09%。其中:基本支出增加85,034.78元,增长6.89%;项目支出减少624,430.26元,下降82.40%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:各类保险基数增加,人员类运转经费增长,基本支出增加。本年度项目支出减少,项目总支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障玉溪市知识产权援助中心机构正常运转的日常支出1,318,476.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,280,266.74元,占基本支出的97.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,209.76元,占基本支出的2.90%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障玉溪市知识产权援助中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出133,389.12元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.国家知识产权信息公共服务网点备案工作经费支出13,379.00元,主要用于:知识产权宣传手册印刷费和相关工作办公费。
2.玉溪市专利转化专项计划经费支出106,340.5元,主要用于:组织市级重点企业开展专利转化专项计划重点工作,发挥重点示范作用,带动全市专利转化专项计划工作,用于专利转化工作调研、专利转化专项计划项目企业补助经费。
3.云南省市场监督管理局关于2024年商标品牌指导站建设项目工作经费支出10,804.00元。主要用于:商标注册费、知识产权宣传资料印刷费。
4.商标业务受理窗口补助经费支出2,865.62元,主要用于:玉溪商标业务受理窗口对外开展商标业务受理、宣传资料制作费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市知识产权援助中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1,427,682.62元,占本年支出合计的98.33%。与上年相比减少545,795.48元,下降27.66%,完成年初预算的114.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1,092,043.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%,完成年初预算的113.65%。主要用于知识产权援助中心人员工资、奖金、津贴支出、人员类保险、维持单位正常运转所需的公用经费支出、项目支出等支出;造成预决算差异的主要原因是本年度专利转化专项计划补助经费工作项目支出增加,一般公共服务(类)支出增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出121,847.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%,完成年初预算的127.07%。主要用于知识产权援助中心机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是保险基数调整,养老保险缴费增加,社会保障和就业(类)支出增加。
9.卫生健康(类)支出105,840.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的125.66%。主要用于知识产权援助中心人员类医疗补助经费支出。其中,2101102事业单位医疗63,262.08元;2101103公务员医疗补助38,077.2元;2101199其他行政事业单位医疗支出4,500.96元;造成预决算差异的主要原因是保险基数调整,医疗保险费、公务员医疗补助、工伤保险缴费增加,卫生健康(类)支出增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出107,952.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,完成年初预算的98.23%。主要用于知识产权援助中心人员类住房公积金、购房补贴经费支出。其中,2210201住房公积金102,480.00元;2210203购房补贴5,472.00元;造成预决算差异的主要原因是购房补贴经费支出减少,住房保障(类)支出减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元,决算为0.00元;支出决算较上年减少919.00元,下降100.00%
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少919.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少919.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元,支出决算为0.00元,,支出决算较上年减少919.00元,下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少919.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少919.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年发生公务接待919.00元,2025年无公务接待,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市知识产权援助中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,与上年一致无增减。本单位属于全额拨款的公益一类事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,玉溪市知识产权援助中心资产总额340,070.05元,其中,流动资产275,124.46元,固定资产64,945.59元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加160,908.91元,其中固定资产减少15,132.56元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件:玉溪市知识产权援助中心2025年度决算公开表
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