索引号 | 53040020201173839 | 文     号 |   |
来   源 | 玉溪市人民政府网 | 公开日期 | 2020-07-30 |
加强内部监督 规范财务管理
为加强系统内部财务监督,进一步规范财务管理工作,市局成立内部审计组于2020年7月20日至7月24日,对市食药所2019年度预算执行及财务收支情况进行了内部审计调查。
7月28日,市局召开了内部审计调查情况反馈暨财务规范培训会。会上,财务科科长、审计组组长王文萍同志对市食药所2019年度预算执行及财务收支情况内部审计调查情况进行了反馈,并结合审计调查中发现的问题,对局机关和局属事业单位财务人员进行了财务规范培训。
市局财务分管领导陆永喜副局长代表局党组对审计组的工作给予充分肯定,指出由于市食药所对审计调查工作的重视、支持和积极配合,保证了审计调查任务在规定时限内圆满完成。针对存在的问题,要求市食药所认真梳理、整改,并将整改情况报市局财务科。同时,要以问题为导向,对单位的财务管理制度进行梳理,补充、完善。希望局属事业单位财务人员认真学习财务知识,克服工作困难,努力提高业务能力,为财务工作打好基础。
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